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假设。我们收客户小A200元。税前180。增值税20 然后付上家小B100元。税前90。增值税10 增值税20抵扣了10 缴纳10元。 请问收款分录付款分录以及增值税抵扣分录分别怎么做

2025-04-09 23:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-09 23:05

您好,收款分录(收到客户小A款项) 借:银行存款 200 贷:主营业务收入 180 应交税费-应交增值税(销项税额) 20 付款分录(支付上家小B款项) 借:库存商品/成本费用 90 应交税费-应交增值税(进项税额) 10 贷:银行存款 100 增值税抵扣分录(月末结转) 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 10 贷: 应交税费-未交增值税 10 实际缴纳税款时 借:应交税费-未交增值税 10 贷:银行存款 10

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借应交税费应交增值税减免税款, 借管理费用负数 借应交税费应交增值税,转出未交增值税 贷应交税费减免税款。
2024-06-22
同学您好,加计抵减的之前不需要做账务处理,最终应交,因为加计抵减少交的时候,借应交税费-应交增值税(减免税款)贷其他收益,其他的进项和销项您正常做账务处理
2021-08-11
你好需要计算做好了发给你
2021-01-13
借原材料90000 应交税费应交增值税11700 贷应付账款101700 借应付账款101700 贷银行存款11700%2B90000*1% 财务费用90000*1%
2022-09-15
1借应收账款56500 贷主营业务收入50000 应交税费应交增值税销项税6500 2借银行存款56000 财务费用500 贷应收账款56500
2022-04-11
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