嗯你好同学百分之三减按百分之二减百分之二婆真正的百分嗯你好同学百分之三减按百分之二减百分之二婆真正的百分之一不是一个嗯,你好同学3%减按2%-2/200和真正的1%不是一个数字,因为那个数字要用含税销售额除以1-3%再去乘以百分之几这样子的所以他和真正的百再取乘以百分之几这样子的所以它和真正的百分之一还是有区别

小规模纳税人 销售自己使用过的固定资产,可以放弃3%减按2%,按照正常3%计税开专票吗?
小规模纳税人销售使用过的固定资产,3%减按2%征税,若放弃优惠,是否可以按照3%开具专票
请问老师小规模纳税人3%减按1%缴纳增值税,请问出售使用过的固定资产3%减按2%吗?
老师你好,小规模纳税人开专票是不是可以按照3%的税率开?报税时是减接按2%优惠政策,按1%申报吗
现在小规模纳税人增值税税率1%,小规模纳税人销售抵账的车辆,是按固定资产算,销售自己使用过的3%减按2%计税还是按1%计税?
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
我的意思是现在不是小规模不是1%征税吗?销售旧物可以按这个税率开票吗
嗯,不可以的,就是你申报的时候都不能按1%的那个去申报,但是如果你现在按1%的优惠税率走,其实是可以占这个便宜的也就是嗯,不可以的,就是你申报的时候都不能按1%的那个去申报,但是如果你现在按1%的优惠税率走,其实是可以占这个便宜的也就是说你的申嗯,不可以的,就是你申报的时候都不能按1%的那个去申报,但是如果你现在按1%的优惠税率走,其实是可以占这个便宜的也就是说你在申报的时候申报对应的那个金额你就当成是卖正嗯,不可以的,就是你申报的时候都不能按1%的那个去申报,但是如果你现在按1%的优惠税率走,其实是可以占这个便宜的,也就是说你在申报的时候申报对应的那个金额,你就当成是卖正常商品了,但是考试是肯定不行的
你说的意思是减按2%优惠了1%,与1%征不一样
实际上他俩是有一点点区别的金额是有一点点相差的但是我们按这实际上他俩是有一点点区别的,金额是有一点点相差的,但是我们按这个报就当我们正常买商品了
老师这个讲解重复的太多,你发送时是不修改下?
对不起,是我的软件出了一些问题
意思是申报时有一栏销售使用过的固资,不可以按现在这优惠政策1%来交税,理解的对不?
如果你真的是使用过的旧物,那只能填到那个附表里面,如果你按1%开票,你就把它填到主表,按照正常数据去申报就行了
附表几?我还没填过 另外现在小规模开票1%的如何填列申报
应该是附表2,因为各个省份有点不一样,但是附表二中有一个横着的表。