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甲方在10月底开了一张增值税普通发票,11月初重复开了一张,然而给乙方的是11月的发票,而且10月的那张发票联丢失了,但跨了现在已经12月,甲方该怎么处理?

2021-12-14 11:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-14 11:59

首先这个发票丢失的话,要看你当地税务机关的要求,有的地区也没有要求做挂失证明,有的要先做挂失,挂失之后,你对于重复的那一张了,开一个负数。

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首先这个发票丢失的话,要看你当地税务机关的要求,有的地区也没有要求做挂失证明,有的要先做挂失,挂失之后,你对于重复的那一张了,开一个负数。
2021-12-14
 你好  你已经认证了吗 ?认证了才需要申报。 如果你要退的话 你认证了可以不用退的。 你就开红字信息表    做转出分录 。然后等着销售方开红字发票 在开红字发票处理 。  
2020-12-10
你好,11月份需要进项转出,你没有转出的话,需要去补税。
2024-01-26
您好,进项转出这个专票的税额就可以了
2024-02-21
您好,10月份收到的发票您是怎么做账的?
2021-01-08
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