咨询
Q

老师,1、跨年了刚发现去年多开了一张纸质和一张电子专票,现在冲红,还需要做账吗?去年没有记这两张?报税时需要怎么处理

2024-01-11 09:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-11 09:55

你好同学!去年没有记这两张就补上,冲红是要做账的哦,现在开票电子税务局都会有记载,你没记系统记有了,申报的时候会提示比对不通过哦

头像
快账用户3096 追问 2024-01-11 10:44

但是这两笔因为开错多开了,没有给对方公司,对方公司也没给钱,这个记账贷方记收入,借方记什么啊?

头像
齐红老师 解答 2024-01-11 10:47

没有给对方但在系统上也是存在了的 开票时 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额) 红冲时 借:应收账款负数 贷:主营业务收入负数 应交税费—应交增值税(销项税额)负数 这样账就平了,红冲时记得在开票系统开红字发票哦,

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好同学!去年没有记这两张就补上,冲红是要做账的哦,现在开票电子税务局都会有记载,你没记系统记有了,申报的时候会提示比对不通过哦
2024-01-11
你好;     你红冲发票  ;  跨年也是红冲 可以的  
2023-02-08
对,你得先把之前的发票开红字才行
2023-06-29
如果税控设备已经注销,现在使用数电票红冲纸质普票,可以参考以下步骤: 情形一:受票方未做用途确认及入账确认 登录电子税务局,进入【我要办税】-【税务数字账户】-【红字发票开具】。选择【红字发票确认信息录入】,录入相对应的蓝字发票信息后点击【查询】,在页面点击【选择】,将选中的蓝字发票信息自动带入页面,信息完成后确认提交。《确认单》提交成功后,选择【红字发票开具】,点击对应的《确认单》,即可开具红字发票。 情形二:受票方已进行用途确认或入账确认 受票方使用【电子发票服务平台】时,开票方或受票方均可在电子发票服务平台填开并上传《红字发票信息确认单》,经对方在电子发票服务平台确认后,开票方才可全额或部分开具红字数电票。具体确认操作如下: 1.纳税人登录电子税务局,进入【我要办税】-【开票业务】-【红字发票开具】-【红字发票确认信息处理】; 2.录入查询条件,点击【查询】按钮; 3.点击【查看】按钮,进入页面进行信息确认; 4.点击【确认】按钮,提示确认成功。 如果受票方继续使用【增值税发票综合服务平台】,则由开票方在电子发票服务平台填开并上传《确认单》,经受票方在增值税发票综合服务平台确认后,开票方全额或部分开具红字数电票或红字纸质发票。确认操作如下: 1.在菜单中依次选择【发票管理】-【红字申请确认】,进入相关界面; 2.选择“待确认”,根据发票信息输入发票号码和销方识别号,点击【查询】; 3.向右拖动滑动条,点击【操作】; 4.在弹出窗口中查看红字发票信息确认单的数据是否正确,向下滑动竖型条进入相关界面。 关于是否需要收回原票的问题: 全冲的情况:开具红字增值税纸质普通发票,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。 部分冲红的情况:根据《国家税务总局关于修改<中华人民共和国发票管理办法实施细则>的决定》(国家税务总局令第37号)第二十七条规定,开具增值税普通发票后,如发生符合条件的情形需开红字发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。因此,开具红字增值税普通发票,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。 如果无法收回原纸质发票,可以让对方提供无法退回原票的有效证明。
2024-07-23
同学你好,红冲全电发票,在操作上是不需要对方确认的,虽然系统有需要对方确认的选项,但是实际开具的时候一般会自动跳过,比较方便。业务上,最好和对方先说一声。
2024-01-25
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×