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老师,您好。客户有一张专票开成1%的税率了,我怎么报税和做账务处理呢?需不需要红冲这张发票

2022-10-17 12:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-17 12:14

第一行和第二行填写销售额,这个需要按照3%来交税。

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齐红老师 解答 2022-10-17 12:14

需要的这个月红冲,然后再重新开。

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快账用户8723 追问 2022-10-17 12:16

那我做账务处理的时候还是按照1%做账务处理,这个季度在冲红重新开吗

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齐红老师 解答 2022-10-17 12:19

你好对的 是这么做的

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快账用户8723 追问 2022-10-17 12:22

那增值税,税务和账务上就不一致了哦

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齐红老师 解答 2022-10-17 12:24

你好,不一致可以忽略的,最后都是一致的。

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快账用户8723 追问 2022-10-17 12:26

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-10-17 12:27

不用客气,工作愉快。

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第一行和第二行填写销售额,这个需要按照3%来交税。
2022-10-17
你好同学!去年没有记这两张就补上,冲红是要做账的哦,现在开票电子税务局都会有记载,你没记系统记有了,申报的时候会提示比对不通过哦
2024-01-11
现在报税需要实际缴纳
冲红的算到下个月了
2024-03-08
首先需要对原来的征收率1%的增值税专用发票进行红冲作废,再开具一张新的3%的增值税专用发票。会计处理如下: 借:应收账款(或预收账款) 金额 贷:销售收入 金额 借:应交税费——增值税 2%的税额 贷:应收账款(或预收账款) 2%的税额 税务处理方面,需要按照客户要求的3%的增值税税率开具新的发票,并在税务局进行备案。 一季度报税已经申报完成后,需要进行更正申报,并在附注中说明该项业务因客户要求更改了税率和发票信息。 红冲新开的发票所产生的2%的多交增值税税款,可以在后续的增值税申报中予以抵扣,也可以在6月份的增值税申报时申请退税。如果选择抵扣,则会计处理如下: 借:应交税费——增值税 2%的税额 贷:应付账款(或预付账款) 2%的税额
2023-04-02
同学您好 1、把原来的红冲。 2、然后这个季度按6%申报即可。
2023-04-02
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