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老师,一季度开了一张征收率1%的增值税专用发票,客户现在不同意了,4月份需要红冲并要求开具一张3%的增值税专用发票,请问①账务怎么处理?②税务怎么处理③一季度报税受影响吗,今天已经申报了一季度的增值税,客户才说。④红冲新开的发票,需要多交2%的增值税税款,请问这个税款6月份报税的时候交吗,还是怎么处理?谢谢

2023-04-02 20:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-02 20:02

同学您好 1、把原来的红冲。 2、然后这个季度按6%申报即可。

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齐红老师 解答 2023-04-02 20:02

3、一季度报税不影响

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齐红老师 解答 2023-04-02 20:03

是的,二季度申报时再交。

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快账用户4177 追问 2023-04-02 20:20

按6%申报?红冲重开,原来的1%已经缴纳了,不应该补2%吗

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快账用户4177 追问 2023-04-02 20:47

老师,二季度这个红冲的发票按什么交税

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齐红老师 解答 2023-04-02 21:53

6%申报?红冲重开,原来的1%已经缴纳了,不应该 答:更正一下,刚才打错字了。按3%再开蓝字。

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齐红老师 解答 2023-04-02 21:54

老师,二季度这个红冲的发票按什么交税 答:红冲的发票减少这个季度的增值税。

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