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老师,你好,请问,我们一季度开了一个点的增值税专用发票,二季度因为其他原因红冲了,因为二季度开始专票为3个点了,所以,红冲后,又开了一张3个点的销项正数,导致现在报税比对不通过,然后要怎样处理呢,谢谢

2022-07-06 09:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-06 09:42

同学你好 红冲的填写负数就可以了

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快账用户8050 追问 2022-07-06 09:43

我们是红冲开的一个点的负数,又开正数开的3个点

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齐红老师 解答 2022-07-06 09:48

这个没事 红冲了 一个点的负数填写申报表先填写三个点负数然后再填写减免明细表负数两个点的

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快账用户8050 追问 2022-07-06 09:54

这样是只针对增值税普通发票吗?增值税专用发票可以这样吗老师?

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齐红老师 解答 2022-07-06 10:03

同学你好 对的 只是针对普票

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同学你好 红冲的填写负数就可以了
2022-07-06
您好,销售额按(60000-30000=3万)3万元申报,税额在申报表上自动计算的;留意申报表上是否产生退税300元;
2021-12-29
同学你好 按照发票金额来做就可以了
2022-07-13
同学你好 按红冲之后的来报
2023-07-18
您好,是不需要的哦,代开的冲红的发票税额是可以留抵的呢
2022-01-16
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