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以前会计做的分录购买办公用品时收到发票,做的分录是借:管理费用 700 贷:其他应付款-法人700 后面公账支付时做的是借:预付账款700 贷:银行存款700 导致账上挂了个预付账款,现在要怎么调整

2025-03-31 14:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-31 14:39

你好,你这个借其他应付款贷,预付账款。

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快账用户9277 追问 2025-03-31 14:42

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2025-03-31 14:42

你好不用客气的了

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借:其他应收款 -某公司 700 借:管理费-办公费   -700 借:银行存款 700 贷:其他应收款 700
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