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老师!我们是一般纳税人,年底结账进项税是负数,平常进项,销账都没有做清零处理,这个年底账务处理应该怎么做结转呢

2023-01-17 09:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-17 09:57

借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项

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快账用户1943 追问 2023-01-17 10:36

老师,你看是这样吗

老师,你看是这样吗
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齐红老师 解答 2023-01-17 10:38

你好,对的,是的,是这么做的。

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快账用户1943 追问 2023-01-17 10:43

老师,那这样做的未抵扣的税还是在进项税额余额里面对吧

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齐红老师 解答 2023-01-17 10:44

你这个认证了吗?如果认证的话,都在转出未交增值税,借方有余额。这个就表示留底

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快账用户1943 追问 2023-01-17 10:45

老师,我没有认证

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齐红老师 解答 2023-01-17 10:46

没有认证做的,待认证里面一直挂着。

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快账用户1943 追问 2023-01-17 10:47

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-01-17 10:52

不用客气,工作愉快。

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