你好,业务招待费专票,根本不应当认证啊
老师您好:去年有个专票已入账未认证做账时:借管理费用 应交税费-待抵扣进项税额,贷 银行。这个月认证了:借 应交税费-进项税额,贷 应交税费-贷抵扣进项税额。请问老师:还需要再做一个结转进项税额的凭证吗?
老师,做了一笔 借:管理费用-业务招待费 贷:应交税费-进项税-进项税额转出 ,进项税额转出这个数字月末需要结平吗
老师,有一张业务招待费专票,前期已入账,借管理费用,贷银行,这个月认证了,需要把进项税额转出吗?分录怎么写
老师,有几张进项发票当期没有认证和抵扣,只做了费用。 我是 借管理费用 借应交税费-待抵扣进项税额 贷银行 我写错成待抵扣进项税额科目了,我需要调成待认证进项税额吗?
老师,用于个人消费的专票,价税合计11300元,在21年没有认证只做了分录是:借:管理费用11300 贷:银行存款11300 23年1月份把这张发票认证了,做了分录借:应交税费-应交增值税-进项税 1300 贷:应交税费-应交增值税-待抵扣税额 1300 这个月进项税额转出,请问怎么分录
老师,企业卖商品,有大量的不开发票的,主管会计把磅单都烧毁了,税务局就无法确定有多少不开发票的数量了么
单位离职赔偿金按什么工资算
老师我在做税审的表,资产损失税前扣除调整明细表是填哪个表格的数据
你好,对方给我们转了款,转错了,我们收到这笔钱应该怎么记
老师好!个体户升级公司和个体户注销,重新设立公司,一样吗?升级公司账户、税务信息只做变更就可以吗?账务是延续个体户的还是需要重新建账
建筑施工企业数电票发票提额几百万一般需要提供哪些资料?麻烦有经验的老师详细列举一下,谢谢
新能源科技公司做燃油灶具安装的,会计学堂里看哪种课比较合适
老师,4月份交社保时,工伤保险费费率之前是0.9%,4月份变成了0.45%
建筑企业所得税汇算,105050表的职工工资薪金填写的是管理人员工资还是所有发放工人工资都包括在内
以前年度的收入记错了,今年如何修改
对,认证了转出可以吗
你好,认证了,就这样调整 借:应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:管理费用 然后做转出处理
老师,前期专票入账时借管理费用贷银行,没有进项税,这个月认证了,借应交税费—应交增值税(进项) 贷管理费用 管理费用少了吗?
你好,你之前管理费用没有做价税分离处理,使得 管理费用多了 现在认证了,所以需要使得管理费用减少啊
明白了,谢谢老师!
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
老师,怎么再把进项税额转出,分录?
你好,把进项税额转出 借:管理费用 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)