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老师,做了一笔 借:管理费用-业务招待费 贷:应交税费-进项税-进项税额转出 ,进项税额转出这个数字月末需要结平吗

2022-05-06 12:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-06 12:16

你好同学,不需要的,只要你应交税费那个合计科目是对的就可以的。

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快账用户1746 追问 2022-05-06 12:26

老师,月末点结账时,财务软件生成一个凭证是 借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 这个金额就是做上面说的进项税额转出的金额

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齐红老师 解答 2022-05-06 12:29

不是的,这个是指的你缴纳增值税的时候,需要计提的时候才是这样做的。

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快账用户1746 追问 2022-05-06 12:30

老师,这个月计提的数是7147.75 ,是自己做的凭证,自动生成那没有的。上面那个计提的金额就是360.37,就是进项税额转出那个数

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齐红老师 解答 2022-05-06 12:38

那不对的哈同学不对的那个。

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快账用户1746 追问 2022-05-06 12:40

老师,那财务软件结账那自动生成那个凭证不生成? 我的理解是生成的那个凭证是要把进项税转出的数这个月缴纳增值税

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齐红老师 解答 2022-05-06 12:48

嗯,那还是要交税啊,如果生成那个凭证,正常来说你是要交税的,才会生成那个凭证,他和转出的凭证不是一回事儿。

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快账用户1746 追问 2022-05-06 12:51

老师,也就是那个做进项税额转出的360.37生成了未交增值税的凭证,就是要缴税的。 您说跟转出的凭证不是一回事?可是这个自动生成的凭证数据就是进项税额转出的数

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齐红老师 解答 2022-05-06 12:57

你好同学,嗯,但是我说的是一个标准的凭证,你这个的话有点儿怪。

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快账用户1746 追问 2022-05-06 12:59

老师,如果是正常的话,做了进项税额转出,这个转出的金额也是要来缴纳税的是吗?

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齐红老师 解答 2022-05-06 13:01

你好,你转出以后啊,得看你报表上的情况,有的时候是需要交税的,如果说你转出来以后,有的时候不是不需要交税的。

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快账用户1746 追问 2022-05-06 13:03

老师,我们这个月正常是计提了7147.75的增值税,然后做了一笔360.37进项税额转出,没有多余的进项来抵这个进项转出额,那就要缴税了对吧

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齐红老师 解答 2022-05-06 13:06

是的,同学就是要交税的

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快账用户1746 追问 2022-05-06 13:08

老师,增值税报表填报时,是不是要把这个进项税转出数填进主表里,这样主表要缴纳的增值税就包括这个数了

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齐红老师 解答 2022-05-06 13:12

把这个进项税额转出你的填在表二里,然后你的主表的话也是要填写的。

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你好同学,不需要的,只要你应交税费那个合计科目是对的就可以的。
2022-05-06
你好同学,这个正常,你得看你报表上的情况,如果说你转出了以后啊,你的当月又认证进项发票了,那可能不需要交税的。
2022-05-06
你好,首先先说你这个凭证哈,你这个凭证,咱应该是借利润分配未分配利润贷应交税费应交增值税进项税额转出,这是小企业会计准则的。然后呢,你做完这个凭证以后,嗯,你结转的那个结转税款的那个凭证倒是没错。
2022-05-23
可以的,没问题的,账务处理完全正确。
2022-03-15
同学你好 不能抵扣的 要转出 招待费的进项不能抵扣
2021-03-25
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