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月末汇总抵扣进项税额:借:应交税费-待进项税额 贷:应交税费—进项税额,现在发现有550不得抵扣的,需要做转出,那转出分录是这样做吗?借:管理/销售费用550 贷:应交税费进项税额转出 550

2023-11-29 12:00
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-11-29 12:00

您好,是的,不能抵扣就是增加成本费用金额

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您好,是的,不能抵扣就是增加成本费用金额
2023-11-29
你好!可以这样处理的
2020-08-27
可以的,没问题的,账务处理完全正确。
2022-03-15
您好,因为每月末都要把 应交税金-应交增值税 结转到 应交税金-未交增值税,跟我们的进项税和销项税 结转到 应交税金-未交增值税一样的理解
2023-10-24
您好,对的,就是这也做的哈
2024-09-03
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