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老师,请问假如这个月有进项回来,但是还没有抵扣,是做进项税额转待抵扣进项,借 应交税费-待认证进项税额,贷 应交税费-进项税额,抵扣了,做认证进项税额,借 应交税费-进项税额,贷 应交税费-待认证进项税额,是这样的吗

2023-10-24 11:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-24 11:18

您好,对的,就是这样处理的

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快账用户2878 追问 2023-10-24 11:18

后面还需要做什么分录吗

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齐红老师 解答 2023-10-24 11:20

这个是不需要处理的了

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快账用户2878 追问 2023-10-24 11:20

结转本期进销项?

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快账用户2878 追问 2023-10-24 11:21

需要吗做这个分录吗

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齐红老师 解答 2023-10-24 12:00

这个是不用了,不需要

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您好,对的,就是这样处理的
2023-10-24
您好,现在待抵扣进项税不用了 如果会计拿到凭证时,后面没有发票,但是要确认费用,那就会有待认证进项税额科目了
2020-12-10
同学,你好,分录没有问题,目前发票也没有个认证的期限 ,实际直接你认证了也可以的,什么时候抵扣都可以的。
2021-09-26
你好,同学,可以这样做。
2024-06-30
借应交税费-增值税-进项税额 贷记应交税费-待认证进项税额
2023-04-06
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