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付客户住宿费,借 管理费用 885.15 借 应交税费进项 8.85 贷 银行存款 894 已经抵扣,后发现进项税不能低, 做个分录 借 管理费用 8.85 贷 进项税额转出 8.85 进项税额转出结转到未交增值税 借 进项税额转出 8.85 贷 未交增值税 8.85 想问 不能抵扣的进项 已经做了 借 管理费用 贷 进项转出 为什么还要做个 借 进项转出 贷 未交增值税?

2023-10-24 08:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-24 08:24

您好,因为每月末都要把 应交税金-应交增值税 结转到 应交税金-未交增值税,跟我们的进项税和销项税 结转到 应交税金-未交增值税一样的理解

头像
快账用户2813 追问 2023-10-24 08:50

购进一批辅材,同一张专票里有个职工福利 在入库时把福利的税额计入到辅材?还是福利税额先做进项 再转到管理费用?还是领用时进项转到管理费用?

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齐红老师 解答 2023-10-24 08:52

您好, 为了账上清楚一些,先先做进项 再进项转出转到管理费用

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您好,因为每月末都要把 应交税金-应交增值税 结转到 应交税金-未交增值税,跟我们的进项税和销项税 结转到 应交税金-未交增值税一样的理解
2023-10-24
你好!可以这样处理的
2020-08-27
借,管理费用,2600  贷进项税转出2600 借:应交税费—应交增值税—进项税转出,贷  应交税费—应交增值税—转出未交增值税
2021-12-16
 你好 ; 不对哦 。 借管理费用- 福利费; 进项税贷  应付职工薪酬-福利费;  借   应付职工薪酬-福利费; 贷银行存款 。 结转做 :借管理费用-福利费贷进项税转出 。 然后在做结转分录的 ;       借销项税      ; 进项税转出  贷  进项税       应交税费-应交增值税-转出未交增值税 ;  结转 : 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税  ;次月缴纳 借  应交税费-未交增值税  贷银行存款  
2022-03-14
是的,就是那样处理的
2022-11-18
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