你好 不需要处理阿,继续放在账上的
固定资产清理后,累就折旧还有余额,应该怎么处理呢?
固定资产最后一期计提折旧比实际余下金额多怎么处理
我这个固定资产折旧,12月折旧完,余额还有余额怎么处理
固定资产折旧,期末净值0.5余额,怎么处理呢?
老师,固定资产折旧到最后一期还有余额,怎 么处理 呢
为构建生产线向银行借入资金50万并存入银行借款期限为三年年利率为9.6%到期一次还本付息次日此项借款购入生产线设备增值税专用发票注明买价42万增值税54600支付增值税专用发票注明的运输费8千元增值税720元支付增值税普通发票注明的装卸费2千元设备直接交付工程
托管教育机构每天在不固定菜贩处购买的食材没有发票怎么做帐务处理
老师,你好,公司账户收到保险公司的返现,分录怎么写
老师好,我们刚接手别人的公司,是景点,已售卖门票作为主营业务,可是之前公司有遗留下来门票,我们不知道他们印刷的费用是多少,这是库存商品还如何做账,统计金额
过节费合并到工资薪金申报个税?那做账的时候 要吧这一块费用抠出来 做管理费用福利费 过渡到应付职工薪酬福利费吗
一般明星拍视频都是开什么发票
我支付3万,对方给我开票30002.71,多出2.71元,请问老师这种情况我会计分录怎么处理
我想问一下你,年假是当年休完还是 我员工年底才说有年假,但是现在要过年了,过年出来是休2024年的还是休2025年的呢?
计提工资 可以不按照实际发放来计提吗 平时每个月每个部门计提五万这种
24年10月的火车票,25年还能用吗
老师,是等清理固定资产的时候再把余额转到固定资产清理是吗?只要不处理 就一直在账上
是阿,你的理解是正确的
好的,谢谢老师
不客气 亲,满意请给五星好评哦 b( ̄▽ ̄)d