你好,需要的今年分摊一次,明年分摊一次,或者是金额大的可以按月分摊。
老师,请问个税申报系统“全年一次性奖金收入”是不是到23年1月份都还可以用哦,算22年的吧,因为23年1月是申报22年12份的个税。可以这么理解吗?
老师好:请问取暖费是22年缴的,取暖时间是22年~23年,老师费用我都走在22年可以吧,不用分两年摊销吧吧?
老师,属于21年的费用,没有暂估 22年1月开票,22年入账,所以22年汇算21年时纳税调减了21年的,正常22年再调增就可以吧,那如果这比费用现在不让税前扣除,那我是不是现在作废,汇算时再调增,,
老师我们有两笔运输费和取暖费,费用是22年的,但是22年没做帐,现在收到发票了23年开的,那我怎么做账呢?汇算清缴时怎么弄,谢谢
老师,我们员工报销费用,发票是22年8月份开的发票,入在23年费用里面能在23年税前扣除吧?
老师,我公司23年的净利润是负数,与23年税审(所得税汇算清缴)报表上的净利润不一样,差了6000多块钱,那我24年提取法定盈余公积时,我用24年净利润减区哪个数提取?
老师报个税用模板导入报个税,还用做人员信息采集吗?
老师,我上年度(23年)得未分配利润是负的208万,今年(24年)净利润209万,今年(24年)期末的未分配利润是1万,那我还要按照净利润的10%计提法定盈余公积吗?我要是计提了,法定盈余公积是20.9万,远远大于今年(24年)期末的未分配利润金额!
40+没有会计经验能做会计吗
2024年1月至12月科目余额表固定资产期初借方余额是固定资产在2023年的净值剪掉累计折旧后的2024年期初的资产净值对吧?
老师,在金蝶财务软件中先计提盈余公积然后再结转损益吗?
老师,我们新回来的模具分给了客户,客户转钱给我们,收到了钱,如何入账,我们还没有收到模具发票
老师,计提法定盈余公积是每月都要计提还是年末计提?
编制银行存款余额调节表时对于银行已付企业未付的查明原因后是不是要补分录做账呢
老师,请问下,上个月增值税申报时报了未开票收入,这就是没有开票的,后面也不会开票了。请问,这个月不需要减掉那未开票收入的数吗?
老师:2000元也得两年分难呗!
对的,是的,是这么做的。
老师:我在问一个问题,就是22年的发票对方已经开完了现在还没有收到,等我收到就是23年,那么我23年走日期22年的发票行吗?老师是买的货。
可以的,可以这么做的。
知道了老师,那我走下月吧,谢谢老师!
不用客气工作顺利