你好,同学,当月不需要补做分录。
1.某公司9月30日“银行存款日记账”借方余额为133000元,“银行对账单”贷方余额为171000元。经过逐笔核对,发现有如下未达账项:(1)9月28日,银行收到客户汇付货款23000元已作收款记账,企业因尚未收到收款通知而未记账。(2)9月28日,企业签发支票归还欠款2500元已作付款记账,银行尚未收到划款单据而未记账。(3)9月29日,企业收到客户面额为5000元的银行本票已作收款记账,银行因尚未办妥划款手续而未记账。(4)9月30日,企业以委托收款方式销货的价税款21500元,购货公司如期承付,银行已作收款记账,企业因尚未收到账单,而未入账。(5)9月30日,银行划付电费4000元已作付款记账,企业因尚未收到付款通知而未记账。要求:根据资料,编制如下银行存款余额调节表。银行存款余额调节表2×20年9月30日项目金额(元)项目金额(元)银行存款日记账余额银行对账单余额加:银行已收、企业未收款加:企业已收、银行未收款减:银行已付、企业未付款减:企业已付、银行未付款调节后银行存款余额调节后的银行存款余额
A公司2021年3月末银行存款日记账余额为957352元,银行转来的对账单余额为940552元。经查明原因后,发现如下未达账项:企业已收到销售货款65800元,银行尚未入账;企业开出一张37000元的转账支票,银行尚未入账;银行已记本月公司存款利息48000元,企业尚未入账;银行代企业支付第-季度的水电费36000元,企业尚未入账。要求:编制A公司银行存款月余额调节表
月末,企业收到银行对账单,进行银行存款核对其中,企业银行存款日记账余额为848000()元,银行对账单余额为974000元。发现有以下几笔未达账项:①银行已入账托收货款148400元,企业尚未入账。.②银行已付电费2400元,企业未记减少。③企业已存入转账支票62000元,银行尚未入账。④企业开出转账支票44000元,持票人尚未到银行办理转账手续,银行尚未入账。要求:根据以上资料编制“银行存款余额周节表”。银行存款余额调节表年月单位企业银行存款日记账余额加:减:调节后的余额:银行对账单余颤:加:减:调节后的余额
某企业2×21年6月30日核对银行存款项目,当日银行存款对账单余额为426 100元,经银行存款日记账与对账单逐笔核对,没有其他错账,只发现以下未达账项: (1)6月28日,银行代收销货款25 000元,银行已记账,但未通知企业。 (2)6月29日,企业开出支票购买办公用品1400元,企业已记账,但银行未记账。 (3)6月30日,银行代企业支付本月水电费5200元,银行已记账,但未通知企业。 (4)6月30日,企业收到客户交来的购货支票32 000元,企业已记账,但银行未记账。 要求:(1)编制该企业2×21年6月30日的银行存款余额调节表。 (2)说明7月初该企业实际可动用的银行存款是多少? 银行存款余额调节表 2×21年6月30日 单位:元 项 目 金额 项 目 金额 企业银行存款日记账余额 加:银行已收企业未收 减:银行已付企业未付 银行对账单余额 加:企业已收银行未收 减:企业已付银行未付 426 100 调节后的存款余额 调节后的存款余额
实务题长江公司2022年5月30日银行存款日记账余额460000元,银行对账单余额450000元,有下列未达账项:(1)企业已收销售商品货款70000元,银行未收。(2)银行已收甲单位前欠货款40000元,企业未入账。(3)企业已付前欠乙单位货款50000元,银行未付。(4)银行代企业支付电话费30000元,企业未接通知,未入账。要求:根据上述未达账项,编制“银行存款余额调节表”项目金额项目金额银行存款日记账余额银行对账单余额银行已收,企业未收企业已收,银行未收银行已付,企业未付企业已付,银行未付调节后的存款余额调节后的存款余额
老师,我公司23年的净利润是负数,与23年税审(所得税汇算清缴)报表上的净利润不一样,差了6000多块钱,那我24年提取法定盈余公积时,我用24年净利润减区哪个数提取?
老师报个税用模板导入报个税,还用做人员信息采集吗?
老师,我上年度(23年)得未分配利润是负的208万,今年(24年)净利润209万,今年(24年)期末的未分配利润是1万,那我还要按照净利润的10%计提法定盈余公积吗?我要是计提了,法定盈余公积是20.9万,远远大于今年(24年)期末的未分配利润金额!
40+没有会计经验能做会计吗
2024年1月至12月科目余额表固定资产期初借方余额是固定资产在2023年的净值剪掉累计折旧后的2024年期初的资产净值对吧?
老师,在金蝶财务软件中先计提盈余公积然后再结转损益吗?
老师,我们新回来的模具分给了客户,客户转钱给我们,收到了钱,如何入账,我们还没有收到模具发票
老师,计提法定盈余公积是每月都要计提还是年末计提?
编制银行存款余额调节表时对于银行已付企业未付的查明原因后是不是要补分录做账呢
老师,请问下,上个月增值税申报时报了未开票收入,这就是没有开票的,后面也不会开票了。请问,这个月不需要减掉那未开票收入的数吗?
银行对账单已经出来了不用做账吗
收到银行对账单需要做账,但是编制银行余额调节表不需要做分录,因为是双方时间差导致的不一致。
那就是银行要是已付的企业没付没做账就做到下个月?
是这个意思,根据银行对账单做账就可以。