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#提问#老师请问2.某企业2019年12余额31日银行存款日记账的账面余额为87250元,银行对账单的余额为84800元。经过逐笔核对,发现以下未达账项: (1)12月31日,企业支付办公费500元,开出转账支票,银行尚未入账; (2)12余额31日,销售材料收到一张转账支票,计26150元,企业入账,银行尚未入账; (3)12月31日,收回委托收款26000元,银行已入账,尚未通知企业; (4)12月31日,供电公司委托银行代收电费2800元,银行已从企业的存款账户中划款支付,但企业尚未接到银行付款通知。 要求:根据上述未达账项,编制银行存款余额调节表。(30分) 银行存款余额调节表 2019 年12月31日 单位:元 项目 金额 项目 金额 企业银行存款日记账 87250 银行对账单余额 84800 加:银行已收 企业未收 (1) 加:企业已收 银行未收 (4) 减:银行已付 企业未付 (2) 减:企业已付 银行未付 (5) 调节后的银行存款余额 (3) 调节后的银行存款余额 (6)
1.某公司9月30日“银行存款日记账”借方余额为133000元,“银行对账单”贷方余额为171000元。经过逐笔核对,发现有如下未达账项:(1)9月28日,银行收到客户汇付货款23000元已作收款记账,企业因尚未收到收款通知而未记账。(2)9月28日,企业签发支票归还欠款2500元已作付款记账,银行尚未收到划款单据而未记账。(3)9月29日,企业收到客户面额为5000元的银行本票已作收款记账,银行因尚未办妥划款手续而未记账。(4)9月30日,企业以委托收款方式销货的价税款21500元,购货公司如期承付,银行已作收款记账,企业因尚未收到账单,而未入账。(5)9月30日,银行划付电费4000元已作付款记账,企业因尚未收到付款通知而未记账。要求:根据资料,编制如下银行存款余额调节表。银行存款余额调节表2×20年9月30日项目金额(元)项目金额(元)银行存款日记账余额银行对账单余额加:银行已收、企业未收款加:企业已收、银行未收款减:银行已付、企业未付款减:企业已付、银行未付款调节后银行存款余额调节后的银行存款余额
某企业2019年5月份银行存款日记账余额为190 600元,银行对账单余额为196 250元,经逐笔核对,发现有下列几笔未达账项: 1、企业销售产品收到款项16 000元已登记入账,但银行尚未登记入账; 2、企业购入材料开出转账支票13 000元已入账,但银行尚未登记入账; 3、银行代收企业销货款9 000元已入账,企业尚未收到有关票证; 4 、 银行已划转电话费350元已登记入账,企业尚未收到有关票证。 要求:编制银行存款余额调节表(16分) 银行存款余额调节表 2019年5月31日 项目 金额 项目 金额 企业银行存款日记账余额 (1) 银行对账单余额 (5) 加:银行已收,企业未收 (2) 加:企业已收,银行未收 (6) 减:银行已付,企业未付 (3) 减:企业已付,银行未付 (7) 调节后余额 (4) 调节后余额 (8) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
某企业2×21年6月30日核对银行存款项目,当日银行存款对账单余额为426 100元,经银行存款日记账与对账单逐笔核对,没有其他错账,只发现以下未达账项: (1)6月28日,银行代收销货款25 000元,银行已记账,但未通知企业。 (2)6月29日,企业开出支票购买办公用品1400元,企业已记账,但银行未记账。 (3)6月30日,银行代企业支付本月水电费5200元,银行已记账,但未通知企业。 (4)6月30日,企业收到客户交来的购货支票32 000元,企业已记账,但银行未记账。 要求:(1)编制该企业2×21年6月30日的银行存款余额调节表。 (2)说明7月初该企业实际可动用的银行存款是多少? 银行存款余额调节表 2×21年6月30日 单位:元 项 目 金额 项 目 金额 企业银行存款日记账余额 加:银行已收企业未收 减:银行已付企业未付 银行对账单余额 加:企业已收银行未收 减:企业已付银行未付 426 100 调节后的存款余额 调节后的存款余额
(二)资料.(共5分)2021年6月30日,某企业从银行取得的银行对账单余额为244200元,企业银行存款日记账余额为238000元。经核对,发现有以下未达账项:(1)企业偿还A公司的货款25000元已登记入账,但银行尚未登记入账。(2)企业收到销售商品款33900元已入账,银行尚未登记入账(3)银行已划转电费4900元并登记入账,但企业未收到付款通知书,尚未入账(4)银行已收外地汇入货款20000元并登记入账,但企业尚未收到收款通知单,尚未登记入账。【实训要求】根据上述未达账项编制银行存款余额调节表。银行存款余额调节表2021年6月30日单位:元项目金额项目金额银行存款日记账余额238000银行对账单余额244200加:银已收,企未收()加:企已收,银未收()减:银已付,企未付()减:企已付,银末付()调节后余额()调节后余额()
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗