借银行存款,贷应付职工薪酬社保, 借应付职工薪酬社保, 借管理费用社保负数。
老师,我红冲了之前月份的管理费,当时是借:—管理费用-社保费,贷:银行存款,红冲时分录是借:主营业务成本-间接费用,贷:管理费-社保费那本期更正分录怎么记呢
老师,广州市不是有社保退费吗?收到的社保退费我写的分录是:借:银存 贷 管理费用-社保 但是这个管理费用负数了 我应该怎么做呢
你好,请问社保退费怎么做账?退回了1-7月的单位部分。借:银行 贷:管理费用(借方红字)是这样吗?
企业收到单位部分社保退费,怎么做分录,冲减管理费用是不是不能放贷方
请问企业收到的社保费退费,分录应该怎么做呢?是贷管理费用红字吗?
老师外贸企业人民币出口报关的,退税系统里汇率怎么怎么添加币种?汇率怎么写
老师,法人将钱打给A,再由A打给法人名下公司,请问A转账用途写什么?
老师,年报报资产负债表和利润表是报的去年报表还是调增调减后的报表?
一般纳税人,很多东西都是个人淘宝账户购买,可以直接给个人报销吗?怎么报?
老师好,我这新公司,提示风险了,要不要继续报
之前交过税的增值税的货物,退货后,向税务局申请退税,后收到退税。以上怎样做分录
老师,是给哪家打款,哪家给开票吗
根据《财政部 国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》(财税[2009]9号)第二条第一款第二项的规定: 小规模纳税人(除其他个人外,下同)销售自己使用过的固定资产和旧货,减按2%征收率征收增值税。 小规模纳税人销售自己使用过的除固定资产以外的物品,应按3%征收率征收增值税 这个的意思是小规模纳税人自己使用过的固定资产1%税率可以处置吗
一般纳税人 收到 普通发票 怎么做账? 好比收到费用发票,价是100,税是13 借:管理费用113 贷:其他应付款 113 价税合计 对吗?
住宿费专票可能抵扣?
好,借管理费用负数,明细账会带出来吗?
你好,可以的,可以带出来。