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你好,请问社保退费怎么做账?退回了1-7月的单位部分。借:银行 贷:管理费用(借方红字)是这样吗?

2022-10-17 13:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-17 13:24

你好 借:银行存款 贷:营业外收入-政策减免

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快账用户9144 追问 2022-10-17 13:27

这算补助?只是下调养老,之前多交,现在退回的,不是冲减?

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齐红老师 解答 2022-10-17 13:35

那这种是需要冲减管理费用

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快账用户9144 追问 2022-10-17 13:35

那我刚这么写的分录,对吗?

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齐红老师 解答 2022-10-17 13:37

您好,是的,分录是对的。,同学

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快账用户9144 追问 2022-10-17 13:37

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2022-10-17 13:38

不客气,祝您工作顺利

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相关问题讨论
你好 借:银行存款 贷:营业外收入-政策减免
2022-10-17
企业收到失业保险退回的稳岗返还金,不建议直接冲减管理费用 —— 社保单位部分。 正确的账务处理方式一般是: 收到稳岗返还金时: 借:银行存款 贷:其他收益(或营业外收入) 稳岗返还金是政府为了鼓励企业稳定岗位、不裁员或少裁员而给予的补贴,不属于企业日常经营活动相关的费用减少,而是一种政府补助性质的收入,所以不应直接冲减费用。
2024-09-06
同学你好,管理费用变成负数,是对的。
2020-12-28
 你好 你先做转出:借管理费用 贷应交税费-应交增值税-进项税转出  然后红字发票  做 :借管理费用负数借银行存款  这样处理。 如果输专票认证了的话。   
2020-12-11
银行存款贷管理费用。
2022-07-08
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