是借银行 借管理费用 负数,借进项税额 负数 这样,银行做借方
老师,我问下公司购买的车辆支付了保险借:销售费用 应交税费进项 银行存款。现过户了产生退保的费用我们开了红字信息表,现在收到红字发票了。钱也收到了。要怎么做分录
老师,请问单位车辆是9月份交的保费,在12月份卖出车辆,保险公司退回了2090.94的保费,并开具了2090的红字发票给我,这样我怎么做分录呢? 借:管理费用-保险费(负数) 借:应交税费-进项税(负数) 贷:银行存款(负数) 对吗?老师,请指教。
我们单位收到一张汽车保险普通发票价税合计3764.62元,备注栏有车船税300元,单位转账给保险公司4064.62元,请问完整的凭证分录怎么做。我这样做 在同一张凭证上对吗? 借:销售费用-车辆使用费 3764.62 税金及附加-车船税 300 贷:银行存款 3764.62 应交税费-应交车船使用税 300 借:应交税费-应交车船使用税 300 贷:银行存款 300 然后这个分录可以合并简化成这样吗? 借:销售费用-车辆使用费 3764.62 税金及附加-车船税 300 贷:银行存款 4064.62
21年买的保险,进项票认证了,入账借管理费用,应交税费进项,贷现金,22年1月开红字信息表,对方开了红字发票,银行收到退款,但是扣了一部分,分录借以前年度损益负数,应交税费进项转出,贷什么呀,不会写分录,还有21年入账的发票联用给对方吗
老师您好,我收到一份车险的退保单,是和原来一样的负数发票,又收到了,扣除两个月保费的钱,两个月的保费又重新开了二份发票,要做进项税转出,分录怎么做?负数发票2286.15 ,退保费1257.57重开发票1028.58,这样的分录怎么做?要做几张凭证 原分录 借 管理费用——汽车保险费——2156.75 借应交税费——应交增值税——进项税费129.40 贷 银行存款2286.15 老师,现在进项税转出的分录怎么做?
如果报表的勾稽关系不对,怎么去查找原因呢
老师,我想问一下,在找工作之前,准备一份很好的自我介绍背下来是不是必须的呀
快账账套期初余额可以修改吗
老师你好,就是初期建账的时候,老板盘货把型号弄错,一个库存商品18000价格是7.5,另个是3.5价格6480,但是现在3月盘货18000的产品价格3.5,6480价格是7.5的,那怎么可以去做借贷,冲回来的。
老师,汇算调增,什么样的调增后需要做分录,什么样的调增不需要做分录?
老师这道题不是太明白怎么做。
老师好,24年净利润是亏损的,今年这个季度挣钱了,是不是不用交企业所得税,这次申报企业所得税是先申报季度的企业所得税,还是先申报企业所得税汇算清缴
这道题的解析不是太明白,麻烦老师详细讲解。
适合小规模纳税人手工帐的模板,发个,谢谢。可以打印的。
请问一个季度要交个人所得税9000块,还是大概知道一个月收入多少