借银行存款,贷应付职工薪酬,社保, 借应付职工薪酬社保,借管理费用,社保负数
老师,我们收到了员工的社保退费,2020年10—12月,2021年1—8月,但不是100%退的,像这种的话可以这样处理吗?1)把个人承担的部分做到管理费用,收到的退社保部分全部冲管理费用?2)按照社保给的业务处理单,单位承担的冲管理费用,个人承担的冲其他应付款,没退的剩余部分怎么处理?
请问老师本月社保单位部分费用减免了,是直接不做单位费用的部分呢,还是要做营业外收入,单位社保部分呀
老师您好,我想咨询一下社保养老单位部分缴纳费率下降,现在税局那边退回了这部分的社保费入到什么科目?是做到营业外收入还是冲减管理费用-社保费?
他人社保挂靠到我们公司,支付的企业缴纳部分如果需要冲减社保,怎么账务处理呢,借 :银行存款 贷:管理费用-社会保险费(单位)吗
企业收到单位部分社保退费,怎么做分录,冲减管理费用是不是不能放贷方
应付职工薪酬-社保 的年累计数会不会跟实际数不对
你好,你需要减去这一部分的。