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老师,22年8月份公司一次性预付给员工两年的工资约12万左右,当时会计记账分录,借:应付职工薪酬贷:银行存款。然后按总数除以24个月,每月摊销,借:管理费用贷:应付职工薪酬。可这样一来到年底就出现了应付职工薪酬负数的情况,这样做不对吗?该怎么入账才好?麻烦老师指点迷津,谢谢!

2023-01-05 10:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-05 10:45

。用120000÷24个月,就是每个月的工资。

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齐红老师 解答 2023-01-05 10:46

因为你是一次性支出12万。。然后计提是分开每个月,所以会有差额。但是总的金额一样。

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。用120000÷24个月,就是每个月的工资。
2023-01-05
他当年的工资借应付的公薪酬工资,贷银行存款,提前预支了下一年的借其他应收款,贷银行存款。做这个。
2023-01-04
你好,那你们的工资他提前预付了一年多的吗?
2023-01-04
你好,不用修改的,在以后年度继续计提就可以的。如果你是少做了,计提的工资你在这个月补上,如果没有少做的话,以后一月份补上。
2023-01-04
去年这个税抵扣了所得税的吗
2020-09-22
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