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老师,预交增值税时借:应交税费-应交增值税-已交税金 贷:银行存款 期末已交税金科目需要结转吗?

2023-01-05 09:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-05 09:48

这个科目需要结转的哈

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快账用户1255 追问 2023-01-05 09:49

结转到应交税费-未交增值税吗?

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齐红老师 解答 2023-01-05 09:57

不需要结转的哈,实际抵减了才结转

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快账用户1255 追问 2023-01-05 09:58

实际递减的分录怎么写

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齐红老师 解答 2023-01-05 10:03

就是你说的那样结转到应交税费-未交增值税

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快账用户1255 追问 2023-01-05 10:12

进项和销项的差额 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 缴纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 应交税费-已交税金 对吗?

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齐红老师 解答 2023-01-05 10:21

是的,就是那样做的哈

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快账用户1255 追问 2023-01-05 10:25

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2023-01-05 10:32

不客气,祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!

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这个科目需要结转的哈
2023-01-05
借应交税费未交增值税贷银行存款
2021-02-05
同学您好 月底要进行进项销项税额的结转
2021-03-29
借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 这是缴纳上月的 你第2分录是缴纳当月的
2024-12-31
你好,这个按照现在的会计制度不需要结转可以放余额放上面
2024-12-18
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