同学您好 月底要进行进项销项税额的结转
老师。建筑劳务公司,增值税预缴的时候做了 借应交税费-增值税-预缴增值税。贷银行存款。在月末报税交税时,借 应交税费-未交增值税,贷银行存款。是否应该再做一步,借:应交增值税-销项 贷应交税费-未交增值税。 应交税费-预缴增值税 是否要做这一步呢
增值税不需要计提吗? 1、计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 3、如果上月的已缴税金 ,上月交纳时 : 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 那请问这个分录不就是增值税计提吗?我该听那个呢?
老师建筑异地工程收到预收款也不需要计提预交增值税,缴纳时借应交税费预交增值税或者已交税金贷银存,月底计提未交增值税时借应交税费未交增值税贷预交增值税或者已交税金贷银行存款,是这样么老师
施工企业异地预缴增值税时,借记“应交税费——预交增值税”科目,贷记“银行存款”科目 月末时:借记“应交税费——未交增值税”科目,贷记“应交税费——预交增值税”科目。这样对吗
预交增值税的时候是直接借应交税费—预交增值税 贷银行存款 还是借应交税费—转出未交增值税 贷应交税费—未交增值税 然后再借应交税费—预交增值税贷银行存款再用预交增值税冲未交增值税
老师那你的意思是4千万的居间费只能算公司的营业外收入吗?不能给个人吗?
老师,有个个税退费15.6元是2月份到账的,我没有申报增值税收入,金额比较小这个要申报吗,如果要申报现在在3月份增值税申报可以吗?
老师那比如4000万的劳务报酬金额比较大,按40%也申报过所得税了,年底再并到工资薪金所得,是不是还要补一点税因为工资薪金最高税率是45%
小规模公司收到一张3946的扫地机发票是入固定资产还是入管理费用办公费
建筑类独立核算小规模分公司,付个人工程款怎么记账?
股东要退股,应该退他多少钱?计算公式?
可以注册公司,然后公户转公户吗?然后再转给个人,有影响吗?是不是直接给个人只需要交劳务报酬所得,如果按公司算,就不用交劳务报酬所得,要交企业所得税啊
你好10万的股权可以低价1万转让给对方吗
个体工商户是多少免税额度呢?
老师,请问我们是一般纳税人,卖了一台车,这个要怎么报税了?
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老师,建筑行业本地工程收到预收款,和异地收到预收款会计分录怎么做
本地预收和异地预收在记账上没有区别,只是预缴税款的税务机关不同。
借银行存款 贷预收账款 应交税费预交增值税
你编制的分录是正确的