您好,增值税没有不一样的地方,高企是所得税有加计扣除,15%所得税税率 1.:增值税及附加:电子税务局网站,选择“企业业务”登录,【我要办税】-【税费申报及缴纳】-【增值税及附加税费申报(一般纳税人适用)】,读入附表一(开票数据),手工填未开票收入,导入附表二(【税务数字账户】-【发票业务】-【用票业务办理】-【发票勾选确认】这里勾选发票),手工填进项税转出,保存后主表自动生成,附加税也是自动生成了
#提问 老师:高薪企业增值税怎么申报?
老师高新技术企业产值1亿元需要缴纳多少企业所得税和增值税呢
高新企业报增值税怎么报?企业所得税怎么报?
请教老师:高新企业增值税研发费用加计扣除是怎么申报的?
请教老师:高新企业增值税加计抵减税额怎么计算?
老师,受托加工存货成本为什么不包含受托方提供的材料成本,这部分成本放在哪里
老师好,小规模纳税人,汇算清缴补税后的分录怎么做?
企业固定资产下的车辆,每年的车辆保险取得专票可以进项抵扣吗
请问计提的应收账款坏账准备什么时候冲回,是发生一笔业务冲销一个客商吗,还是计提的几个客商全都冲回
在扣缴端税款计算后,第一个人的累计减除费用10000是哪来的,起征点5000的扣除我知道,剩下的5000哪来的啊,我看专项扣除数据也都是0
小规模纳税人每个月增值税需要做账务处理吗
请问机动车销售公司,机动车还没取得进项票,就能开票,为什么呢?按理说没有进项,数据不会关联到销售方啊,得先进货才能销售啊,谢谢老师
误餐费是员工福利吗,怎么做分录
增值税有留底,上月销项税1000,不用交税,期末我该怎么做分录,需要结转吗?留底税怎么体现出来
老师好,小规模纳税人,汇算清缴广宣费a105060那个表用填吗?我填了关联不过来,是不是不用调整的都不关联了啊?
老师其余的附表也是零保存吧
您好,如果没有数据要申报的话,可以0保存申报