咨询
Q

增值税有留底,上月销项税1000,不用交税,期末我该怎么做分录,需要结转吗?留底税怎么体现出来

2025-03-04 23:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-04 23:01

您好,这个的话,是进项留底,大于1000了是吗

头像
快账用户3250 追问 2025-03-04 23:02

对,留底有二十万

头像
齐红老师 解答 2025-03-04 23:02

这个的话就是借方应交税费应交增值税销项税额1000。然后差额是借方的应交税费未交增值税199000贷方应交税费应交增值税进项税额20万。

头像
快账用户3250 追问 2025-03-04 23:13

之前的留底没在账上做分录,这怎么调需要调吗

头像
齐红老师 解答 2025-03-04 23:13

那你当时的这个进项税是在哪个科目呢?

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×