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老师,我现在要调减工资类的其他应收款,那么我的工资性费用科目应该是在借方增加吗,分录是借:工资性费用,贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬 ,贷:其他应收款,这样是对的吗,然后应付职工薪酬需要反记账吗,谢谢老师

2023-01-01 21:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-01 21:51

您好,之前是计提过的吗

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快账用户1250 追问 2023-01-01 21:52

是计提过得,现在是要调账,减少其他应收款

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齐红老师 解答 2023-01-01 21:53

您好,是的,相当于应付职工薪酬在借方就行

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快账用户1250 追问 2023-01-01 21:54

这个应付职工薪酬需要反记账吗,我对于这个反记账不是特别理解

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齐红老师 解答 2023-01-01 21:55

不需要反记账,这样就行

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快账用户1250 追问 2023-01-01 21:56

那我这个分录是没问题的吧老师?

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齐红老师 解答 2023-01-01 21:59

嗯对,这个是没问题的

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您好,之前是计提过的吗
2023-01-01
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