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老师,企业当月未开发票,无收入,职工薪酬作为其他应付款。分录 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬,贷 其他应付款, 是这样写吗?

2022-05-29 10:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-29 10:30

你好,可以的,可以这么做。

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快账用户9083 追问 2022-05-29 10:32

老师,员工4月份才来到本公司入职,在工资的累计扣除费用里面,我是应该用5000,还是用20000?

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齐红老师 解答 2022-05-29 10:34

你好累计扣除费用在六月份的话应该是10000四月份5000五月份5000

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快账用户9083 追问 2022-05-29 10:35

就是从他来到单位时开始计算?是吧。之前的1月至3月,就不管?

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齐红老师 解答 2022-05-29 10:35

对的是的,这么理解是这么做的。

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快账用户9083 追问 2022-05-29 10:36

另外,员工的累计专项附加扣除,这个是由会计算,还是由个人自己算啊?我们在核算工资的时候,这个附加扣除的该怎么处理啊?

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齐红老师 解答 2022-05-29 10:43

可以有,自己在个税APP里面填写,然后会计给他申报的时候一块给他算进去,算工资的时候你们需要会计来给他算

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齐红老师 解答 2022-05-29 10:43

在你的工资表里面可以体现专项附加扣除这一栏

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快账用户9083 追问 2022-05-29 10:44

会计在申报个税的时候,员工自己填的附加内容,是会自动合并的吗?

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快账用户9083 追问 2022-05-29 10:45

一般情况 下,会计的操作流程是什么样的啊?

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齐红老师 解答 2022-05-29 10:46

你好 会计需要下载更新的 才可以 专项附加扣除里面下载更新 导入模版申报的自己填写本期发生额

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