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老师,12月份支付电费2000元。的对公转账。没有收到发票,下月开发票。我怎么做分录呢

2022-12-30 11:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-30 11:57

你好,属于12月份的吗?如果是的话,借管理费用贷银行存款2000, 下一个月收到的发票借应付账款贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整贷应付账款。

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快账用户7726 追问 2022-12-30 12:03

老师,只有银行付款单据,借其他应付款2000贷银行存款2000 收到发票借管理费用2000贷其他应付款2000

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齐红老师 解答 2022-12-30 12:03

你好,跨年了,用以前年度损益调整。

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快账用户7726 追问 2022-12-30 12:11

老师,如果不夸年,没有发票是哪个分录

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齐红老师 解答 2022-12-30 12:11

可以按照你写的那个。

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齐红老师 解答 2022-12-30 12:11

但是你写的这一个有弊端,没有按照权责发生制来做。

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你好,属于12月份的吗?如果是的话,借管理费用贷银行存款2000, 下一个月收到的发票借应付账款贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整贷应付账款。
2022-12-30
借管理费用-电费 贷银行存款
2021-05-13
  未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票        应交税费-应交增值税   如果以后补开发票 借:主营业务收入 -未开票 贷:主营业务收入 –已开票
2025-01-03
同学你好 借营业外支出 贷银行存款
2022-11-01
你好!11月月预付账款,12月做费用就可以
2021-01-15
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