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1-增值税和合同负债不是分开算的吗? 增值税怎么会计入合同负债里面的?不应该分开算的吗? 2-题目里面 借:应交税费——未交增值税8800 贷:应交税费——预交增值税8800 这个增值税到底是由谁转到谁?看不懂,为什么要这样转换? 已经按履约进度确认收入了,为什么增值税要这样处理??没履约前收的增值税的名称是什么?履约了一部分后,收的增值税名称是什么要怎么处理。

1-增值税和合同负债不是分开算的吗?
增值税怎么会计入合同负债里面的?不应该分开算的吗?
2-题目里面
借:应交税费——未交增值税8800
贷:应交税费——预交增值税8800
这个增值税到底是由谁转到谁?看不懂,为什么要这样转换?
已经按履约进度确认收入了,为什么增值税要这样处理??没履约前收的增值税的名称是什么?履约了一部分后,收的增值税名称是什么要怎么处理。
1-增值税和合同负债不是分开算的吗?
增值税怎么会计入合同负债里面的?不应该分开算的吗?
2-题目里面
借:应交税费——未交增值税8800
贷:应交税费——预交增值税8800
这个增值税到底是由谁转到谁?看不懂,为什么要这样转换?
已经按履约进度确认收入了,为什么增值税要这样处理??没履约前收的增值税的名称是什么?履约了一部分后,收的增值税名称是什么要怎么处理。
2025-04-29 18:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-29 18:54

老师正在计算中,请同学耐心等待哦

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齐红老师 解答 2025-04-29 18:56

1. 增值税计入合同负债原因:预收款项时未达纳税义务时间,收到含增值税的款项整体是未来履约义务对价,都计入合同负债,后续按履约进度转出收入和销项税。 2. 增值税科目转换:“预交增值税”转“未交增值税” 。预收时预缴增值税,确认收入产生纳税义务后,为准确核算应交、已交增值税,要做此调整。没履约前是预缴增值税;履约确认收入时,销项税额通过“应交税费——应交增值税(销项税额)”核算,再调整预缴与实际应交关系。

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快账用户7816 追问 2025-04-29 19:16

非常感谢!辛苦啦!  增值税收到的时候不应该在贷方吗?转到未交增值税怎么是借方,未交增值税的借方是多交增值税已交增值税呀?

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齐红老师 解答 2025-04-29 19:17

 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税

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快账用户7816 追问 2025-04-29 19:29

把我彻底的绕晕球了

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齐红老师 解答 2025-04-29 19:41

就是进项和销项分别结转到转出未交增值税

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快账用户7816 追问 2025-04-29 19:53

哦哦 非常感谢

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快账用户7816 追问 2025-04-29 19:54

为什么要转出到未交增值税呢?

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齐红老师 解答 2025-04-29 19:59

增值税结转这样规定的

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你好,增值税是流转税,着重理解含税金额,不含税进的的实际意义,例如你你买了一个铅笔花了113元,对方给你开了专票,应该是不含税金额100,增值税进项13 你做账100计入库存商品,进项税记13
2022-07-25
你好,是做收入时少做了应交增值税,现在补作应交增值税借应收帐款 1000贷应交税费/应交增值税1000,这样就平了
2021-08-23
第一个是的。 第二个借方有转出未交增值税,他表示留底 不用结转,如果是在贷方的话,需要结转到未交增值税,需要缴纳税款 第三个回复了 四 两者之间较小的金额是当月应退税额,免抵退金额大的时候,期末留抵就是应退税额,免抵额是免抵退税额-应退税额。 免抵退金额小的时候,免抵退金额就是应退税额,免抵额为零。
2024-06-17
你看他的增值税纳税义务发生了没有?
2024-11-20
第一个这个不用,第二个有进项转出,减免税款的也得结转 第三个结转了之后没有余额,以后查询的方便,也能查到有没有做错。
2024-03-16
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