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销项税额减进项税额不是销售货物的卖方要交的增值税吗?为什么在初级会计实务里面应收账款的账务处理在取得应收账款时,贷方的应交税费应交增增值税是买方交的,然后算在应收账款里面再收回来呢?我不太懂了,这个销项税额到底是谁交?为什么应交税费?应交增值税的销项税额在贷方啊!

2022-07-25 15:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-25 15:50

你好,增值税是流转税,着重理解含税金额,不含税进的的实际意义,例如你你买了一个铅笔花了113元,对方给你开了专票,应该是不含税金额100,增值税进项13 你做账100计入库存商品,进项税记13

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你好,增值税是流转税,着重理解含税金额,不含税进的的实际意义,例如你你买了一个铅笔花了113元,对方给你开了专票,应该是不含税金额100,增值税进项13 你做账100计入库存商品,进项税记13
2022-07-25
你好,没错,就是这么做的。
2022-09-08
你好! 什么情况是贷库存商品,贷应交税费-应交增值税(销项税额) …初级教材,只有对外捐赠做上面的分录 … 其他业务,都是记入销项税额同时确认收入的
2020-08-08
您好 应该是第一种,贷应付账款
2021-05-29
你好,你也可以结转的,你可以把销项和进项分别结转到转出未交增值税,这样的话,这三个科目都没有余额。
2024-07-08
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