你好,设备是按财产转让所得 不过在实操中,税务局如何核定,就按生产经营来核定。
老师好,1家有限合伙企业里面有10个自然人投资人, 17年投资一家公司股权 投资款1150万。当时分录 借:可供出售金融资产 1150 贷 :银行存款 1150 22年被投资单位经营不理想没有达到预期目标需要然后按照原价回购此股权 按照每个月返还 分12个月返还完毕。这5年内没有任何其他经营所得。 请问我22年每个月收到96万返还款,这个10个自然人投资人按照经营所得申报个税,还是财产转让所得申报个税? 要是按照经营所得申报个税,请问我按照原价转让的这个之前17年投资的款可以抵扣成本么?
老师,咨询个问题, 我们公司是一般纳税人,2015年买了一台设备,当时的采购发票是17%税率的增值税专票;这台设备2021年过后就没咋用了,所以上个月老板把这台设备卖给了一个客户; 现在需要给客户开发票,我有两个问题不太确认: 1、关于品名: 我们和客户签订的销售合同上品名是“性能测试仪”,我看了下之前买进并且入账的品名是“回损测试仪”,我开票要按销售合同来开,就和之前进项发票的品名不一致,这样会不会有影响? 2、关于税率: 销售合同上标明税率13%, 我可以按13%的税率给客户开专票吗? 我看到有政策说:一般纳税人销售自己使用过的固定资产,应按照简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税,开具普通发票,不得开具专票。
你好老师,个人的车挂靠在我公司名下,现在他们的车要出售,我们是一般纳税人,销售自己使用过的固定资产税率是多少,分录一共要做多少个,还要用交税吗?还有清理净损益的处理,按照什么计算,计算依据如何处理。交企业所得税 ,那么所得税如何计算纳缴呢。谢谢老师
依据个人所得税规定,下列选项中,表述不正确的是( )。 A.作者将自己的文字作品手稿复印件拍卖取得的所得按照特许权使用费所得征税 B.个人取得特许权的经济赔偿收入,按偶然所得征税 C.拍卖苏东坡书法作品取得所得按照财产转让所得征税 D.除律师在律师事务所兼职取得的收入外,个人兼职取得的收入,按照劳务报酬所得征税 【正确答案】B 老师,兼职律师是按劳务 报酬来计征,但计算时是按工资吧,不扣除5000元,用综合所得来算,只扣那个承接费,按提成20%??忘了这个知识点了?
中国公民刘某2014年10月取得以下收入:(1)股票转让所得20000元;(2)购买福利彩票支出500元,取得一次性中奖收入15000元:(3)为某公司设计产品营销方案,取得一次性设计收入18000元;(4)转让自用住房一套,取得转让收入100万元,支付转让税费5万元,该套住房购买价为80万元,购买时间为2007年6月并且是唯一的家庭生活用房。请问刘某当月各项收入是否应缴纳个人所得税?如需缴纳,则刘某当月应缴纳的个人所得税税额是多少?
开工红包怎么记账,过年去庙里添油钱,这种要怎么记账
老师,当月签订了一份250万的合同,销售发票按实际发货的时候开,这份合同的印花税下个月得按250万报呢,还是按开发票金额交印花税?
个税手续费返还,营业外收入,汇算填写哪一行?
没有营业外支出固定资产清理转入什么科目
跨月的红字电子发票,需要对方在电子税务局开票系统确认吗
老师,达人帮我们带货,平台直接把佣金从货款里扣下来给达人,我们可以按照扣完的货款确认收入吗?
老师,我们对公付款只能用支票或者对公结算业务申请书,那么去银行购买支票和结算业务申请书的是放在管理费用还是财务费用呢
购买财务软件的发票 专票 能作为进项票抵扣吗
老师好,汇算清缴,有一个资产折旧摊销表没有自动勾选上,我记得去年没自动勾选,申报时又让回来勾选的,那24年也没有涉及到固定资产(公司没有固定资产)那我还勾选上吗,我看今年的表没有风险扫描直提交申报了就
工商年报上的财务数据,是根据24年12月的财务报表来填吗,还是根据汇算清缴的数据来填阿
好的明白了老师,然后在代开开具发票的时候已经按照经营所得缴纳了个税,次月个人去自然人电子税务局按照其他经营所得申报个税是么?
不过老师,我们是他不能给我们代开发票,只给我们了收据,我们还需要是代扣代缴个数给他们在个税APP?
你好,个人不需要再报了 是要代扣代缴个税
那我们代扣代缴个税的话是按照什么来申报呢?财产转让所得么?
你好是的按照财产,按照财产转让所得。
但是他这个是自产的没有原值怎么弄?
你好,没有原值,如果税务局不核定,就全额是收入。
然后直接按照收入的20%来缴纳么?
你好,是的,就是这样了。
那如果我们这边没有给他代扣代缴对我们企业有什么风险么?
你好,这个税务局可以罚款了。
请问这个是有明文规定么老师,我理解的是如果是劳务报酬且去税务局代开发票这种不扣除=个税的情况,我们给他们代口代缴个税;但是销售货物这种一般他们代开发票的时候会扣除缴纳个税,我们不需要给他代扣代缴个税?
你好,税务局代开的时候,有两种情况,一种是核定,核定个就不用代扣代缴,另外一种就是需要代扣代缴。