咨询
Q

月末应交税费增值税余额是9000,现在交增值税分录怎么写呢,之前的分录 收入,借应收账款贷主营收入 应交增值税销项税额 成本,借主营成本应交税费进项税额,贷应付账款 销项税额-进项税额就是等于9000应交,现在缴纳分录怎么写

2023-11-28 16:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-28 16:17

您好 上个月月末写分录 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)9000 贷:应交税费-未交增值税 9000 本月交税 借:应交税费-未交增值税 9000 贷:银行存款 9000

头像
快账用户8028 追问 2023-11-28 16:18

因为已经结账了上月 我能不能在这个月补写

头像
齐红老师 解答 2023-11-28 16:24

能在这个月补写的哈

头像
快账用户8028 追问 2023-11-28 16:25

写好了谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2023-11-28 16:25

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

头像
快账用户8028 追问 2023-11-28 16:25

好的谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2023-11-28 16:26

不用谢哈  欢迎有疑问继续提问

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好 上个月月末写分录 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)9000 贷:应交税费-未交增值税 9000 本月交税 借:应交税费-未交增值税 9000 贷:银行存款 9000
2023-11-28
同学你好,分录是对的;
2020-11-03
你好; 这个 是做了收入 结转了成本; 同时结转增值税分录吗 
2023-01-09
增值税不需要交 申报销售额-91000加25000 你的那个成本是不是需要红冲
2020-09-15
同学你好,账务处理的步骤没有问题,是负数需要看一下这个科目,是不是有处理错误的地方
2023-01-12
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×