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(1)对甲公司相关业务进行账务处理。借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税额)借:主营业务成本,贷:库存商品借:主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税额),贷:应收账款借:库存商品,贷:主营业务成本(2)对乙公司相关业务进行账务处理借:原材料,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:应付账款借:应付账款,贷:原材料,应交税费—应交增值税(进项税额)

2023-06-19 16:11
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-19 16:11

您好,这个是全部的吗

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您好,这个是全部的吗
2023-06-19
你好,你的分录做的很正确的
2021-11-13
您好 卖出(还没收到钱):借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项 是这样写分录啊
2021-12-01
你好,月底换成,是什么意思呢?为什么要这样做呢
2021-05-25
你好,当时出口的时候这个增值税你选择的是退税勾选吗?
2021-08-13
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