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我司出口一批货物,属于不退税的范围,账务处理:采购时 借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项) 出口时 借:银行存款 贷:主营业务收入 结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 因免税,进项税费转出,借:主营业务成本 贷:应交税费-应交增值税(进项税转出)

2021-08-13 16:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-13 16:24

你好,当时出口的时候这个增值税你选择的是退税勾选吗?

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快账用户9623 追问 2021-08-13 16:26

没有 当初就和正常的发票一样正常勾选的

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齐红老师 解答 2021-08-13 16:28

那就可以这么做的。

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快账用户9623 追问 2021-08-13 16:32

老师,我们的这个品名是不退税的

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齐红老师 解答 2021-08-13 16:34

你好,这么做可以的是进项,转出思路是正确的。

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你好,当时出口的时候这个增值税你选择的是退税勾选吗?
2021-08-13
你好,你的分录做的很正确的
2021-11-13
您好 结转的时候分录不正确 借:主营业务成本 贷:库存商品
2020-08-20
是对的,这个是对的,是
2020-12-07
同学你好, 销售产品: 借:应收账款113 贷:主营业务收入100 应交税费~应交增值税~进项税额 13——这里是销项税额,不是进项 销售退货 借:应收账款-53 贷:主营业务收入46.9 应交税费~应交增值税~进项税额6.1 ——这里也是销项;金额都是负数; 其他两个分录是对的;
2021-08-26
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