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请教一下,非常感谢! 1-增值税和合同负债不是分开算的吗? 增值税怎么会计入合同负债里面的?不应该分开算的吗? 2-题目里面 借:应交税费——未交增值税8800 贷:应交税费——预交增值税8800 这个增值税到底是由谁转到谁?看不懂,为什么要这样转换? 已经按履约进度确认收入了,为什么增值税要这样处理??没履约前收的增值税的名称是什么?履约了一部分后,收的增值税名称是什么要怎么处理。

请教一下,非常感谢!
1-增值税和合同负债不是分开算的吗? 增值税怎么会计入合同负债里面的?不应该分开算的吗?
 2-题目里面
 借:应交税费——未交增值税8800 
贷:应交税费——预交增值税8800 
这个增值税到底是由谁转到谁?看不懂,为什么要这样转换? 已经按履约进度确认收入了,为什么增值税要这样处理??没履约前收的增值税的名称是什么?履约了一部分后,收的增值税名称是什么要怎么处理。
请教一下,非常感谢!
1-增值税和合同负债不是分开算的吗? 增值税怎么会计入合同负债里面的?不应该分开算的吗?
 2-题目里面
 借:应交税费——未交增值税8800 
贷:应交税费——预交增值税8800 
这个增值税到底是由谁转到谁?看不懂,为什么要这样转换? 已经按履约进度确认收入了,为什么增值税要这样处理??没履约前收的增值税的名称是什么?履约了一部分后,收的增值税名称是什么要怎么处理。
2025-04-29 18:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-29 18:55

你好同学,我计算一下给你同学,稍等

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齐红老师 解答 2025-04-29 18:58

首先合同负债类似于应收账款,他是预收账款的另一种表达所以他含增值税在内,而且确定收入就含税

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齐红老师 解答 2025-04-29 19:00

这个增值税是这样,预交是代开发票时交的,所以有这个税,但是月底就要转出来,转到应交增值税-未交增值税里。, 就像我们销项与进项的差也是这样转的是不是,这样转了就代表这部分不用交了

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快账用户6535 追问 2025-04-29 19:20

非常感谢!合同负债,不是应该类似应付账款,都是负债吗,应收账款是资产得呀? 后面老师解说得完全没有看懂,老师能详细再解说一下吗?辛苦啦!

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齐红老师 解答 2025-04-29 19:21

不是的同学,合同资产目前可以理解成应收账款的未婚妻,就是没达到这种情况下就叫合同资产 合同负债与预计负债都是预收账款,前者是将来转收入的,后面是将来要退钱的

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快账用户6535 追问 2025-04-29 19:22

对于第一题,预收到货款装修费440000及相应的预缴增值税8800  的相关会计分录应该怎样写?,非常感谢!

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齐红老师 解答 2025-04-29 19:25

你好同学我没见到您说的数 借:银行存款 4400000 贷:应交税费-应交增值税(已交税款)8800 合同负债(差)

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齐红老师 解答 2025-04-29 19:26

同学。不同的问题表达不一样

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快账用户6535 追问 2025-04-29 19:32

8800是预缴增值税,为什么是已交税款

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快账用户6535 追问 2025-04-29 19:33

这里增值税为什么不并入合同负债里面呢?

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齐红老师 解答 2025-04-29 19:33

这个是现在交的,所以如果是代开发票就是已交税款,如果是你自己开的就是销项

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快账用户6535 追问 2025-04-29 19:53

代开发票是什么意思? 为什么代开发票是已交,已交不是进项税额吗

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齐红老师 解答 2025-04-29 19:53

去税务局代开的情况下钱是要马上交的所以是已交税金

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你好,增值税是流转税,着重理解含税金额,不含税进的的实际意义,例如你你买了一个铅笔花了113元,对方给你开了专票,应该是不含税金额100,增值税进项13 你做账100计入库存商品,进项税记13
2022-07-25
第一个是的。 第二个借方有转出未交增值税,他表示留底 不用结转,如果是在贷方的话,需要结转到未交增值税,需要缴纳税款 第三个回复了 四 两者之间较小的金额是当月应退税额,免抵退金额大的时候,期末留抵就是应退税额,免抵额是免抵退税额-应退税额。 免抵退金额小的时候,免抵退金额就是应退税额,免抵额为零。
2024-06-17
你好,是做收入时少做了应交增值税,现在补作应交增值税借应收帐款 1000贷应交税费/应交增值税1000,这样就平了
2021-08-23
你看他的增值税纳税义务发生了没有?
2024-11-20
第一个这个不用,第二个有进项转出,减免税款的也得结转 第三个结转了之后没有余额,以后查询的方便,也能查到有没有做错。
2024-03-16
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