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地处市区的甲日化公司,属于增值税一般纳税人,2019年6月发生经济业务如下。1.从一般纳税人处购进原材料,取得增值税专用发票上注明税为30万元,另支付不含税运费2万元,已取得增值税专用发票。2.从小规模纳税人处购进原材料,取得增值税普通发票,发票上金额注明为58万元。3.生产并销售高档化妆品一批,取得含税销售额585万元,要求,单位用万元,保留两位小数1.计算甲公司当月应纳增值税税额2.计算甲公司当月应纳消费税额

2022-12-27 08:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-27 08:47

同学你好 消费税税率多少

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同学你好 消费税税率多少
2022-12-27
你好 (1)计算甲公司当月应纳增值税税额=585万/1.13*13%—30万 (2)计算甲公司当月应纳消费税税额=585万/1.13*15% (适用税率15%) (3)计算甲公司当月应纳城市维护建设税税额=(增值税%2B消费税)*7%
2023-02-22
同学你好 稍等我看下
2023-02-22
你好 1.计算甲公司10月份进项税额=13万%2B0.9万%2B2.6万=16.5万 2.计算甲公司10月销售板材销项税额=(226万%2B2.26万)/(1%2B13%)*13%=26.26万 3.计算本月应交的增值税税额=销项税额—进项税额=26.26万—16.5万
2021-06-23
业务1销项税额是13 消费税是100*15%=15
2021-06-20
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