同学你好 销项税额=2260/(1加13%)*13%=260 进项税额=30加10*9%加2.2=33.1 应纳增值税=260-33.1=6.3=220.6
某公司为增值税一般纳税人,2018年8月发生如下业务:(1)外购原材料一批,取得专用发票,标明税额30万元,另支付运费10万元,取得运费发票;(2)外购机器设备一套,取得专用发票注明税额2.2万元;(3)销售产品一批,取得含税收入2260万元。该公司月初增值税进项税额余额6.3万元。要求:计算该公司8月份应纳增值税。
某公司为增值税一般纳税人。8月份发生如下经济业务1.外购一批原材料取得增值税专用发票,注明税额30万元,另支付运费10万元取得运费发票。2.外购机械设备一套,取得专用发票注明税额为22万元3.销售产品一批,取得含税收入2468.7万元。4.由于虫蛀外购原材料损耗10%要求计算该公司8月份应纳增值税额。
某公司为增值税一般纳税人六月份发生如下经济业务外购板材用于生产家具取得增值税专用发票注明价款40万元。取得运费发票,注明运费金额为1万元。外购建筑涂料用于装饰办公楼取得专用发票装饰办公楼取得专用发票,注明税额9万元。销售家居一批取得含税收入为93.6万元,要求计算该公司六月应纳增值税。
某公司为增值税一般纳税人,8月份发生如下经济业务,外购原材料一批取得增值税专用发票注明税额30万元另支付运费10万元取得运费发票。外购机器设备一套,取得增值税专用发票,注明税额2.2万元销售产品一批,取得含税收入2468.7万元由于虫蛀外购原材料损耗10%要求计算该公司八月应纳增值税额(希望有详细的过程)
公司为增值税一般纳税人,2022年2月发生如下业务: (1)外购原材料一批,取得专用发票,注明税额30万元,另支付运费10万元,取得运费发票 (2)外购机器设备一套,取得专用发票注明税额2.2万元。 (3)销售产品一批,取得含税收入2468.7万元。 计算该公司2月份应纳增值税。(运费税率9%)
某化妆品厂为增值税一般纳税人,当年8月份销售高档化妆品1000套,单价900元;受托加工高档化妆品50套,加工费10000元,代垫辅助材料500元,委托方提供原材料成本为156000元;另外该厂所属非独立核算的销售门市部本月从成品库领取高档化妆品30套,每套成本价700元,用于对外赞助。要求:计算该化妆品厂本月应纳增值税税额和消费税税额。
公司购买油漆,去年入了低值易耗品,已经用在办公楼,今年怎么调账
高标准农田项目施工需不需要缴纳环保税
老师,我在24年11月份多冲了之前的无票收入2349472.3,相当于11月份少做了这部分收入,同样的库存也没有出,现在应该怎么更改呀
请问是不是单次500以下的支出可以写收据?
张三把A公司卖给李四,A公司的主体李四不要,直接注销,李四接收公司之后,会重新设立一个新公司B,到时候A公司的人员以及资产全部转移到B公司,现在A公司的账务处理怎么做,需要注意什么
老师,3月份来的票是去年12月底暂估的费用,当时 借成本,贷应付 3月份来票跟当时挂的往来金额不一样,来票少,把多记的成本在3月份走了以前年度损益科目,没有结转到利润分配,如果结转利润分配就调增了今年利润表的利润了,这样本年1季度造成资产负债表期末数左右不平衡,左边资产比右边负债+所有者权益多了132966.45元
现行的出口退税率有几档?分别是多少?
税务机关是指各级税务局、税务分局、税务所和省以下税务局的稽查局。 请问市以下的没有没有税务局的稽查局吗?
23年8月才成立的企业,上一年盈利了4万多,24年业务量跟不上,下半年就有一次销售,做完24年度企业所得税汇算清缴,企业利润为负数需要退之前预缴的税款。现在办理企业所得税退税会引起税务稽查吗?退税对企业有风险吗