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老师,我在24年11月份多冲了之前的无票收入2349472.3,相当于11月份少做了这部分收入,同样的库存也没有出,现在应该怎么更改呀

2025-04-16 15:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-16 15:20

你好,你这个要去更正申报,你如果做错了就更正申报。

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快账用户4744 追问 2025-04-16 15:36

这样可以吗

这样可以吗
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齐红老师 解答 2025-04-16 15:37

可以的,你的操作没问题。

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快账用户4744 追问 2025-04-16 22:13

老师,这样不影响税款吧,销项税额计入当期就可以吧

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齐红老师 解答 2025-04-17 08:13

你好,这个影响的,要去更正之前的申报。

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快账用户4744 追问 2025-04-17 12:03

销项税不是计入当期吗

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齐红老师 解答 2025-04-17 12:06

你好。你说的当期是什么时候?

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快账用户4744 追问 2025-04-17 12:07

因为是这个月调账,所以计入25年4月份

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齐红老师 解答 2025-04-17 12:08

你好,可以的,这个没问题。

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你好,你这个要去更正申报,你如果做错了就更正申报。
2025-04-16
你好,你已经开了发票,11月没有冲红,就得先计入收入,然后12月开红字发票冲减收入
2024-12-07
你好; 那你就补做入库 。 那你 补进去了你商品哪里去了。是不是卖了 也没有入账的; 去查询下
2022-01-04
同学你好先红冲未开票收入然后再做开票收入
2022-12-19
同学你好,如果到3月底,账上收入金额小于2月申报的水利建设基金和印花税的计税金额,3月就按0收入申报,后续月份,等超过已申报金额,再按差额申报即可。否则,按与2月底的差额申报。
2023-04-10
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