你好,你已经开了发票,11月没有冲红,就得先计入收入,然后12月开红字发票冲减收入
老师好,我公司是一般纳税人,在10月份有一张普票开了也入了账。发票11月份才交到财务,一看公司名称写错了一个字(同音不同字)税号是对的。我又让他在11月份重开了1张发票。做账能在10月份做上吗?如不能?怎么调账?谢谢老师。
21年5月份为对方提供了应税中介服务,当时我公司是小规模纳税人,开具了1%的普通发票,对方未支付款。 现在是11月份,对方认为发票时间超过3个月,让退回重新开具。但是现在我公司已经声为一般纳税人,如果红冲发票,重新开具,应该开几个点的发票?
老师你好!我单位有笔收入是发生在3月份的,财务账也已经入过了,但是对方8月份说电子票据开票有误,重新开,现在只能冲红了,我想问下这张票据冲红了,但是在没冲红之前已经做过收入了,是不是把原来的收入做笔相反的账务?
老师您好,我在去年9月收到了一张对方开出的开户信息有误的发票,然后11月份对方给我重新开了一张,我当时没有入账,现在这个月做账的话应该怎么做呢
老师好,我司11月跟对方约定发生一笔服务,在11月份开了票给对方!但是现在服务终止了!相当于业务不存在了!冲红了以前的发票!如果11月份发票不做收入!应该怎么入账?
老师出售公司已经使用过的固定资产是开2个点的发票吗?还是采购几个点就开几个点啊
老师,及有简易计税又有一般计税,成本不能混淆,固定资产按简易计税和一般计税的收入分摊,那勾选的时候就一张发票啊难道再做进项转出吗?这样着实太费劲啊
老师你好现在印花税是千分之五减半交对吗
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老师,企业法人给自己发公司。但是没有实际发放,只是挂在了他的身上,现在税务局查账。说没有银行转账要汇算清缴调增。该怎么办?
处置固定资产,累计折旧期末小于期初,汇算清缴怎么办
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建筑行业今年一季度人数和去年一季度人数差太多。专管员说是要更正报表 因为企业有的季度有代发工资有的没有 这种难道就不合规了吗
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如果我11月份不能做收入,怎么做了?
你好,做不了,因为税务局那边有数据了。你这个账上对不上,迟早还是让你更正
如果忽略税务的问题,我可不可以直接把红字和蓝字发票抽出不入账?
你好可以的,你如果自己内部核算没问题。