借原材料240,77,应交税费、应交增值税进项税额。30.贷,应付账款270.77
某公司为增值税一般纳税人,2018年8月发生如下业务:(1)外购原材料一批,取得专用发票,标明税额30万元,另支付运费10万元,取得运费发票;(2)外购机器设备一套,取得专用发票注明税额2.2万元;(3)销售产品一批,取得含税收入2260万元。该公司月初增值税进项税额余额6.3万元。要求:计算该公司8月份应纳增值税。
某公司为增值税一般纳税人。8月份发生如下经济业务1.外购一批原材料取得增值税专用发票,注明税额30万元,另支付运费10万元取得运费发票。2.外购机械设备一套,取得专用发票注明税额为22万元3.销售产品一批,取得含税收入2468.7万元。4.由于虫蛀外购原材料损耗10%要求计算该公司8月份应纳增值税额。
某公司为增值税一般纳税人六月份发生如下经济业务外购板材用于生产家具取得增值税专用发票注明价款40万元。取得运费发票,注明运费金额为1万元。外购建筑涂料用于装饰办公楼取得专用发票装饰办公楼取得专用发票,注明税额9万元。销售家居一批取得含税收入为93.6万元,要求计算该公司六月应纳增值税。
某公司为增值税一般纳税人,8月份发生如下经济业务,外购原材料一批取得增值税专用发票注明税额30万元另支付运费10万元取得运费发票。外购机器设备一套,取得增值税专用发票,注明税额2.2万元销售产品一批,取得含税收入2468.7万元由于虫蛀外购原材料损耗10%要求计算该公司八月应纳增值税额(希望有详细的过程)
公司为增值税一般纳税人,2022年2月发生如下业务: (1)外购原材料一批,取得专用发票,注明税额30万元,另支付运费10万元,取得运费发票 (2)外购机器设备一套,取得专用发票注明税额2.2万元。 (3)销售产品一批,取得含税收入2468.7万元。 计算该公司2月份应纳增值税。(运费税率9%)
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?
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借固定资产16.92借应交税费、应交增值税进项税额2.2贷应付。19.12
借应收账款2468.7贷主营业务收入2184.69,贷应交税费、应交增值税销项税额。284.01