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老师,小规模公司购进的库存6000卖出时没有给对方开发票,对方用现金付的货款,这种怎么做分录?

2025-04-16 10:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-16 10:57

借:库存现金
贷:主营业务收入
应交税费

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借:库存现金
贷:主营业务收入
应交税费
2025-04-16
你好‘ 借 固定资产 贷 其他应收款-暂估’
2021-10-25
借:库存商品 贷:其他应付款-老板
2024-01-29
您好 1.付款给对方公司(假设已支付全部款项): 借:预付账款 120000 贷:银行存款 120000 1.如果公司法人垫付了部分款项,需要记录法人和公司的借款关系: 借:其他应收款-法人垫付款 120000 贷:银行存款 120000 1.当收到发票时(假设发票金额为12万),先冲销预付账款和法人垫付款: 借:库存商品 120000 贷:预付账款 120000 同时,归还法人垫付款: 借:银行存款 120000 贷:其他应收款-法人垫付款 120000 1.如果商品退货或部分退货,需要做相反的分录冲减库存商品和预付账款。
2024-01-29
借周转材料 贷银行存款 入库的 领用 借管理费用, zhizaofeoy生产成本等 贷周转材料
2022-06-04
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