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老师,差额征收全额开票,有个凭证类型选择其他扣除凭证,就可以直接填扣除额,不用填发票号码了,这样有些单位不是随便填扣除额了吗,怎么管控啊

2025-04-16 10:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-16 10:48

这个不可以随便填写的 查帐得有依据 有发票的就填写发票,没有发票的话,那得看具体的什么成本。比如工资的话,你得申报了个税才行。

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这个不可以随便填写的 查帐得有依据 有发票的就填写发票,没有发票的话,那得看具体的什么成本。比如工资的话,你得申报了个税才行。
2025-04-16
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-04-14
你是劳务派遣的吗?劳务派遣的话,对的是的,你的成本得有具体的扣除金额。劳务公司包含着劳务派遣,还有劳务分包,还有一个建筑劳务。劳务有很多种,加工修理修配劳务 劳务派遣你要差额缴税的话,得差额开票。
2025-04-14
你开发票是开的差额发票吗?就是在备注里面有一个备注差额,如果是的话,你账上确认收入是按照差额之前的 然后增值税销售额里面是差额之后的销售额,这个不一致可以没有关系的,因为你企业所得税是差额之前的营业收入 分配的,你开发票之前就得分配好了。
2023-03-30
您好,理清你单位的账务首先的理清你单位的业务实质,是否有相应的合同协议进行支持,如果对外资金流入流出都是你单位的收入和费用,那就涉及你单位税费了,如果只是代收代付,是否有合同约定,由于大额发票开给各企业,就是各企业的费用,对你单位只是资金往来的问题了,相应原始凭证就是银行回单,小额发票开给你单位只能作为你单位费用入账,不可以做往来代收代付,同时还必须有相应资金流水来支持你单位费用发票
2023-12-26
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