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5月份把顾客发票开错了品名错了,本月要退回红冲重开,会计分录如何处理?

2022-12-15 09:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-15 09:16

你好,如果是普通发票,借应付账款贷库存商品,如果是专用发票,已经认证了,借应付账款贷库存商品,应交税费、应交增值税,进项转出。

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快账用户7414 追问 2022-12-15 09:23

郭老师好,我们是销售方

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齐红老师 解答 2022-12-15 09:24

借应收账款负数贷主营业务收入负数、应交税费负数红冲。

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快账用户7414 追问 2022-12-15 09:27

就是当年收到退回的,就红冲,再开正数发票,如果是跨年的退回如何处理呢

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齐红老师 解答 2022-12-15 09:28

红冲在当年,也就是之前年度就不影响啦,因为你的增值税销售额和所得税的销售额需要是一致的,也是这么做的。

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快账用户7414 追问 2022-12-15 09:30

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-12-15 09:31

不要客气,工作愉快。

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你好,如果是普通发票,借应付账款贷库存商品,如果是专用发票,已经认证了,借应付账款贷库存商品,应交税费、应交增值税,进项转出。
2022-12-15
借以前年度损益调整 应交税费,应交增值税销项 贷应收账款, 然后在做正确的借应收账款 贷以前年度损益调整 应交税费,应交增值税销项。
2022-04-14
借应收账款负数 贷主营业务收入、负数 应交税费、应交增值税销项,负数 然后在做正确的借应收账款 贷主营业务收入、 应交税费、应交增值税销项。
2022-10-15
您好,对那部分是可以作为证明的
2023-08-09
这个可以放在凭证后面的
2021-05-31
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