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上个月开专票把客户的信息录错,本月客户把发票退回了,做了红字,再开一张正确的 如何做会计分录

2022-10-15 10:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-15 10:31

借应收账款负数 贷主营业务收入、负数 应交税费、应交增值税销项,负数 然后在做正确的借应收账款 贷主营业务收入、 应交税费、应交增值税销项。

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快账用户7253 追问 2022-10-15 10:32

摘要怎么写

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齐红老师 解答 2022-10-15 10:33

第一个红冲某某业务收入,第二个确认某某业务收入。

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借应收账款负数 贷主营业务收入、负数 应交税费、应交增值税销项,负数 然后在做正确的借应收账款 贷主营业务收入、 应交税费、应交增值税销项。
2022-10-15
借以前年度损益调整 应交税费,应交增值税销项 贷应收账款, 然后在做正确的借应收账款 贷以前年度损益调整 应交税费,应交增值税销项。
2022-04-14
同学您好,同学您好,一般是红字冲回原分录的,蓝字记普票分录的
2023-01-05
需要的,需要做一个红冲收入,然后再做正数收入的。
2021-08-31
你好,这个发票需要收回来的,你们待会自己开红字信息表,然后再开红字发票。
2022-10-14
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