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老师,这道题不会,求解答!

老师,这道题不会,求解答!
2022-12-04 11:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-04 11:24

同学你好 1、借:固定资产30000 贷:实收资本30000 2、借:原材料10000 贷:银行存款10000 3、借:应付账款5000 贷:银行存款5000 4、借:银行存款8000 贷:应收账款8000 5、借:应付账款50000 嗲:实收资本50000 6、借:资本公积20000 贷:实收资本20000

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快账用户4109 追问 2022-12-04 12:05

发生额和余额试算平衡呢

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齐红老师 解答 2022-12-04 12:22

发生额就是科目的里面的金额,试算平衡表老师这里没有模板,不方便填,平衡表就是把这些分录里面科目的金额填在借方或者贷方就行。同学可以尝试一下哈~有问题再问问老师

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快账用户4109 追问 2022-12-04 14:50

老师,我画了表您能填一下嘛

老师,我画了表您能填一下嘛
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快账用户4109 追问 2022-12-04 14:53

我不太会,所以您能看看嘛

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快账用户4109 追问 2022-12-04 15:00

老师?在吗

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齐红老师 解答 2022-12-04 15:00

同学不好意思哈,老师现在在外面办业务,等晚点回复你可以吗。同学要是着急的话可以重新提交问题,看有没有其他老师帮忙先填一下

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快账用户4109 追问 2022-12-04 15:08

怎么重新提交

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齐红老师 解答 2022-12-04 15:12

就是重新提交一个问题,就像这个问题一开始同学提交的一样

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快账用户4109 追问 2022-12-04 15:14

那就要多花一份钱,算了

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齐红老师 解答 2022-12-04 15:20

不好意思呢同学,老师手机上看表格不方便

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同学你好 1、借:固定资产30000 贷:实收资本30000 2、借:原材料10000 贷:银行存款10000 3、借:应付账款5000 贷:银行存款5000 4、借:银行存款8000 贷:应收账款8000 5、借:应付账款50000 嗲:实收资本50000 6、借:资本公积20000 贷:实收资本20000
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同学你好 1.借:研发支出-资本化支出200 -费用化支出100 贷:原材料210 应付职工薪酬60 银行存款30 借:管理费用100 贷:研发支出-费用化支出100 2.借:无形资产200 贷:研发支出-资本化支出200 每年摊销额=200/5=40 借:管理费用40 贷:累计摊销40 3.报废时账面价值=200-40*3=80 借:营业外支出80 累计摊销120 贷:无形资产200
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