你好,需要计算做好了给你
行政单位员工去党校学习的培训费和差旅费能直接转账给个人吗?
行政单位支付给员工个人的差旅费能直接转账给个人吗??
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
这个付款期限和提示付款期限,还有提示承兑期限这 3 个都是什么意思
企业所得税加:特定业务计算的应纳税所得额这一项的金额是自己填报的,还是系统自动生成的?如果是系统自动生成的,请问这个数据的依据是什么?
老师您快点哦
老师你快点
老师好了吗
老师我都要睡了
你怎么还不发呀
祖国的花朵写不完作业是不能睡觉的老师
老师,您再不写完熬夜是要长痘痘的
老师这么晚了,您辛苦了,给我解答的时候要注意身体哦
老师我一直在等你,你不睡我不睡
呜呜呜老师,我要睡了可能不能陪你了
我希望我明早起来收到的第一个消息是您给我发的
1借应收账款90400 贷主营业务收入80000 应交税费销项税额10400
借主营业务成本50000 带库存商品50000
2.借银行存款90400-1600=88800 财务费用1600 贷应收账款90400
3@借长期待摊费用50000 贷银行存款50000
4.借应收票据452000 贷主营业务收入400000 应交税费销项税52000
借主营业务成本320000 带库存商品320000
借应收账款2180 贷其他业务收入2000 应交税费销项税180
借主营业务成本300000 存货跌价准备20000 带库存商品320000
5.借银行存款300000 累计摊销350000 贷无形资产500000 资产处置损益150000
借资产处置损益20000 贷银行存款20000
6.借银行存款45200 贷其他业务收入40000 应交税费销项税5200
姐其他业务成本20000 贷原材料20000
7.借发出商品600000 带库存商品600000
借应收账款791000 贷主营业务收入700000 应交税费销项税91000
姐主营业务成本420000 贷发出商品420000
8.借制造费用50000 管理费用40000 销售费用520000 贷累计折旧140000 银行存款240000 应付职工薪酬230000
不好意思,昨晚做完了没发给你