借:银行存款29.1 财务费用0.9 贷:应收票据30
老师,我们是小规模建筑工程公司,法人公户转款给个人,备注工人劳务费 这种公司要是是别人公司员工 我们不用申报个税的话 是不是支付出去的工资需要对方开发票过来,我们付款分录 跟收到发票的分录应该怎么写吖
老师,我们老板用公账转了几笔货款给其人的私户,但是对方是个人来的,也不开发票给我们,那我这边怎么做分录呢?要做几笔呢?
客户给我们付的承兑30万比如老板着急用钱背书给别人了,别人转款29.1万给我们。这咋做分录了啊。怎么记账,需要发票吗,但对方可能不开发票转款备注是往来款
客户给我们付的承兑30万,老板着急用钱背书给别人了,别人转款29.1万给我们。整个环节咋做分录了?需要发票吗,但对方可能不开发票转款备注是往来款
你好,老师,请教我们的客户在2024.12月计提了377358.49元的费用(含税金额是40万,我们应该在12月给他们开发票,但是由于发票额度不够开不了,所以客户他们预计了这笔费用),在2024.12月账务中我们的客户(也是往来单位)预提了这笔费用那我们公司应该怎么记账,分录怎么做,目前款还没转给我们公司,如果我们不做这笔业务的话,我们公司和这个往来单位的往来就对不上,请问这个业务我该怎么做分录,急求急求能解答的老师来回答下,谢谢
应交税费-应交增值税(进项税额)期末借方余额,是不是要重分类到其他流动资产?
商贸零售行业,无进销存软件,商品型号繁多,如何设置会计科目方便月末结转成本?库存商品设置数量金额式辅助核算?还有哪些科目要设置数量金额式核算?月末成本结转能否实现一键自动结转?
请问老师,我现在收到24年的专票,但抵扣肯定只能在25年抵扣了,我把成本做在24年的分录是借:主营业务成本,贷:其他应付款(我公司是劳务派遣公司,支付给渠道的费用时是借:其他用付款,贷:银行存款,所以发票来了就贷:其他应付款。),抵扣做在25年,分录事借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:其他应付款?
例如公司回收一台滚筒洗衣机150元;借:原材料150贷:银行存款150领料拆解借:生产成本A70元生产成本B80元贷:原材料150元拆解完入库借:库存商品A70元库存商品B80元贷:生产成本A70元生产成本B80元结转成本借:主营业务成本150元贷:库存商品A70元库存商品B80元老师这样做分录、数据这样取数对不对啊
我们备案的是先进先出法
我们备案的是先进先出法
回收的滚筒洗衣机拆解成零配件成本要怎么算?怎么结转成本呢
回收滚筒洗衣机拆解的零配件需要把每个零配件按各自的品名一个一个的入库吗
老师,我24年12月预提了24年第四季度投促局会给的发展奖励金(计入营业外收入),要是预提多了,我25年该怎么处理?
取得专票记入业务招待费,进项税额需要转出吗?
这财务费用没票吗
这没发票合理吗
收到客户这个承兑分录是啥样的啊
借:应收票据 贷:应收账款