你好; 个人不开票的话; 你们实际业务是什么; 好判断科目
老师 请问几个问题 1.我们付给客户货款 但是对方还未给我们开发票过来 这个怎么做分录呢 ? 2.我们收到客户的货款 我们还没给客户开发票,这怎么做分录呢?
老师 请问几个问题 1.我们付给客户货款 ,钱已经付了,但是对方还未给我们开发票过来 这个怎么做分录呢 ? 2.我们收到客户的货款 我们还没给客户开发票,这怎么做分录呢?
老师,我们老板用公账转了几笔货款给其人的私户,但是对方是个人来的,也不开发票给我们,那我这边怎么做分录呢?要做几笔呢?
老师客户给我开发票了,我把钱转给他们老板私人账上了,这笔分录要怎么做?
老师你好,公司给私人转的货款,但是对方也不会给我们开发票,这个怎么做呢?
老师先开了发票,没有付款,然后也还没有提供服务,怎么做账
老师,现在税务局都是按开票比对啊,如果预收款还没有提供服务,开了发票了,这种情况要等提供服务再确认收入吗?这样增值税和所得税收入不一致,会引起预警
应交税费应交个人所得税做t型账做哪里
联合单位的销售量怎么理解?
请问老师公司外购房产转让给个人增值税怎么计算?
老师,比如内账当天的收入隔天到账,也就是31号的收入1号到账,做银行是不是选择应收账款好,因为最终应收借方有余额比如外账按开票确认收入,好多都不开票,所以用预收比较好,因为最终预收账款有余额
汇算清缴的时候 账上应付职工薪酬和个税申报不一样会提示错误吗
老师亿企赢是亿企系统吗
老师,做银行账,一般用预收账款增加好,还是应收账款减少好,
老师餐饮比如31号的收入下个月1到账,我可以不做应收账款未达到账项吗直接根据全月的收入小票做应收账款(待清算),贷主营业务收入,然后再根据当月银行收款做借银行存款贷应收账款,这样相差的就是还没有到账的,这样做可以吗
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就是转给个人的货款
你好; 借 其他应收款-老板贷银行存款 ; 借 库存商品贷 其他应收款-老板
没有发票之类的,可以做库存商品吗?
你好; 可以做; 只是 你销售或者领用后的成本汇算调整
怎么调整呢?是其他应收不是其他应付?
你好; 你没有做库存商品吗 ; 你自己做库存商品去
这个企业都是没有做库存的,平常都不做成本的
那你们购货来干嘛的 ; 不是销售吗
有销售,但是购进材料的话没有发票就没有做进账上
你好; 那先计入库存商品去 ; 然后 销售多少结转多少成本
用收据代替发票吗?可以用原材料代替库存商品吗
你好; 是的。 汇算记得调增
借:其他应收款:贷:银行存款 借:原材料:贷:其他应收 不是用其他应付款吧?
你好 ; 是的。 实际中不会用其他应收款。 一般是货款 用 预付账款或者 应付账款挂着的;
因为我这个是特殊情况,所以用其他应收是吧?
你好; 你个人的话 我还是 建议走预付账款或者 应付账款的。 我是因为顺着你的之前做的分录来处理的;
之前没有,就是公账转到其他人的私账那里,备注的是货款来的
你好 ; 那你就先挂其他应收款如果不清楚是货款的