你好; 个人不开票的话; 你们实际业务是什么; 好判断科目
老师 请问几个问题 1.我们付给客户货款 但是对方还未给我们开发票过来 这个怎么做分录呢 ? 2.我们收到客户的货款 我们还没给客户开发票,这怎么做分录呢?
老师 请问几个问题 1.我们付给客户货款 ,钱已经付了,但是对方还未给我们开发票过来 这个怎么做分录呢 ? 2.我们收到客户的货款 我们还没给客户开发票,这怎么做分录呢?
老师,想问您个问题,就是别的公司给我们转一笔钱,然后这笔钱是我们一起平分,然后对方要求我们分别转几个账户,要是公户转的话对方也没有发票,那要怎么转呢才合理
老师,我们老板用公账转了几笔货款给其人的私户,但是对方是个人来的,也不开发票给我们,那我这边怎么做分录呢?要做几笔呢?
老师客户给我开发票了,我把钱转给他们老板私人账上了,这笔分录要怎么做?
老师好,这个分录上的项目汇算时要调吗,具体处理方法能写一下吗
增值税不是价外税吗,怎么是属于资本呢?
其他业务收入不是收入?
金属加工费,机械费都是用于改造生产线,都计入制造费用吗
已做坏账处理的应收账款在以后年度又收回计入当期收入的分录怎么做?
老师问一下药店连锁店税负和企业所得税税负大约是多么呢谢谢老师
请问老师,填统计局24年的12月(定报)财务状况表和24年年报的财产状况表不一样行吗?正常情况下应该是要一样的,但是定报要求在25年1月18号之前填,我公司业务量很大,1月18号账都还没有做出来,所以当时是按照估计数来填的。
老师在社保那个地方填写增加人员,那个地方填写删除人员,麻烦老师说一下谢谢?
老师新增人员自然人怎么添加呢?麻烦老师说一下谢谢
老师刚面试成功明天去上班,我第一天上班要做哪些事?麻烦老师说一下谢谢
就是转给个人的货款
你好; 借 其他应收款-老板贷银行存款 ; 借 库存商品贷 其他应收款-老板
没有发票之类的,可以做库存商品吗?
你好; 可以做; 只是 你销售或者领用后的成本汇算调整
怎么调整呢?是其他应收不是其他应付?
你好; 你没有做库存商品吗 ; 你自己做库存商品去
这个企业都是没有做库存的,平常都不做成本的
那你们购货来干嘛的 ; 不是销售吗
有销售,但是购进材料的话没有发票就没有做进账上
你好; 那先计入库存商品去 ; 然后 销售多少结转多少成本
用收据代替发票吗?可以用原材料代替库存商品吗
你好; 是的。 汇算记得调增
借:其他应收款:贷:银行存款 借:原材料:贷:其他应收 不是用其他应付款吧?
你好 ; 是的。 实际中不会用其他应收款。 一般是货款 用 预付账款或者 应付账款挂着的;
因为我这个是特殊情况,所以用其他应收是吧?
你好; 你个人的话 我还是 建议走预付账款或者 应付账款的。 我是因为顺着你的之前做的分录来处理的;
之前没有,就是公账转到其他人的私账那里,备注的是货款来的
你好 ; 那你就先挂其他应收款如果不清楚是货款的